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Detalhes
| 19/03/2025 | 0000081/2024 | 0001879/2025 | 0002607/2025 | NOTA DE EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA. | DROGARIA SAO JOAO BATISTA DO GLORIA | 19.451.715/0001-99 | R$ 2.139,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 19/03/2025 | | 0002363/2025 | 0002606/2025 | CONTRATO DE RATEIO QUE FORMALIZAM ENTRE SI O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DOS LAGOS DO SUL DE MINAS GERAIS - CISLAGOS - E O MUNICIPIO DE SAO JOAO BATISTA DO GLORIA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOS M. DA REGIAO DOS LAGOS DO SUL DE MINAS - CISLAGOS | 01.243.423/0001-03 | R$ 1.071,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 31000000000 - Pessoal e Encargos Sociais |
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Detalhes
| 19/03/2025 | | 0002362/2025 | 0002605/2025 | CONTRATO DE RATEIO QUE FORMALIZAM ENTRE SI O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DOS LAGOS DO SUL DE MINAS GERAIS - CISLAGOS - E O MUNICIPIO DE SAO JOAO BATISTA DO GLORIA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOS M. DA REGIAO DOS LAGOS DO SUL DE MINAS - CISLAGOS | 01.243.423/0001-03 | R$ 15.401,74 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 19/03/2025 | 0000189/2024 | 0001002/2025 | 0002604/2025 | NOTA DE EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ESCRITORIO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. | PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | 68.533.967/0001-72 | R$ 2.843,40 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 19/03/2025 | | 0002361/2025 | 0002603/2025 | CONTRATO DE RATEIO QUE FORMALIZAM ENTRE SI O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DOS LAGOS DO SUL DE MINAS GERAIS - CISLAGOS - E O MUNICIPIO DE SAO JOAO BATISTA DO GLORIA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOS M. DA REGIAO DOS LAGOS DO SUL DE MINAS - CISLAGOS | 01.243.423/0001-03 | R$ 138,00 | 40000000000 - Despesas de Capital | 44000000000 - Investimentos |
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Detalhes
| 19/03/2025 | 0000189/2024 | 0000561/2025 | 0002602/2025 | NOTA DE EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | 68.533.967/0001-72 | R$ 1.822,67 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 19/03/2025 | 0000220/2024 | 0002161/2025 | 0002601/2025 | NOTA DE EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE USO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVICOS. | Materiais de Construcao Integracao LTDA-ME | 24.759.485/0001-60 | R$ 1.555,08 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 19/03/2025 | 0000220/2024 | 0002178/2025 | 0002600/2025 | NOTA DE EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LAMPADAS DE LED BULBO DE 40W DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA. | Materiais de Construcao Integracao LTDA-ME | 24.759.485/0001-60 | R$ 351,60 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 19/03/2025 | 0000189/2024 | 0001051/2025 | 0002599/2025 | NOTA DE EMENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECAO DE R.H. | PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | 68.533.967/0001-72 | R$ 140,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 19/03/2025 | 0000220/2024 | 0002162/2025 | 0002598/2025 | NOTA DE EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE USO DESTINADOS A MANUTENCAO DE PONTES E MATA BURROS. | Materiais de Construcao Integracao LTDA-ME | 24.759.485/0001-60 | R$ 921,94 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |