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Detalhes
| 05/11/2024 | 0000081/2024 | 0009274/2024 | 0013501/2024 | NOTA DE EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA TABELA CMED (CAMARA DE REGULACAO DO MERCADO DE MEDICAMENTOS - ANVISA) DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA. | DROGARIA SAO JOAO BATISTA DO GLORIA | 19.451.715/0001-99 | R$ 2.998,35 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 05/11/2024 | 0000081/2024 | 0009274/2024 | 0013500/2024 | NOTA DE EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA TABELA CMED (CAMARA DE REGULACAO DO MERCADO DE MEDICAMENTOS - ANVISA) DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA. | DROGARIA SAO JOAO BATISTA DO GLORIA | 19.451.715/0001-99 | R$ 110,79 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 04/11/2024 | 0000081/2024 | 0009271/2024 | 0013499/2024 | NOTA DE EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA TABELA CMED (CAMARA DE REGULACAO DO MERCADO DE MEDICAMENTOS - ANVISA) DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA. | DROGARIA SAO JOAO BATISTA DO GLORIA | 19.451.715/0001-99 | R$ 756,10 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 04/11/2024 | 0000081/2024 | 0009275/2024 | 0013498/2024 | NOTA DE EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA TABELA CMED (CAMARA DE REGULACAO DO MERCADO DE MEDICAMENTOS - ANVISA) DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA. | DROGARIA SAO JOAO BATISTA DO GLORIA | 19.451.715/0001-99 | R$ 77,42 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 04/11/2024 | 0000393/2022 | 0009740/2024 | 0013497/2024 | NOTA DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE MAO DE OBRA SERVICOS MECANICOS DE MAQUINAS PESADAS EM GERAL DA FROTA MUNICIPAL DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVICOS. | ADRIANO APARECIDO DOS SANTOS 32472267886 | 45.095.592/0001-00 | R$ 3.750,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 04/11/2024 | 0000309/2024 | 0009607/2024 | 0013493/2024 | NOTA DE EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DO SOPAO COMUNITARIO. | DIEGO GRACIA DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | 47.348.831/0001-12 | R$ 60,64 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 04/11/2024 | 0000343/2024 | 0007557/2024 | 0013484/2024 | NOTA DE EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PLAYGROUND PARA O C.E.I MEU XODO DESTINADOS AS ATIVIDADES DA CRECHE E EDUCACAO INFANTIL. | ATLANTICA DIDATICA & PEDAGOGICA DISTRIBUIDORA LTDA | 11.384.015/0001-17 | R$ 42.466,90 | 40000000000 - Despesas de Capital | 44000000000 - Investimentos |
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Detalhes
| 04/11/2024 | 0000979/2023 | 0009719/2023 | 0013483/2024 | NOTA DE EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL CALIMERIO FRANCISCO DE MEDEIROS PARA ATENDIMENTO MEDICO NO BAIRRO BREJO. | Angelita da Silva Oliveira | ***.672.816-** | R$ 350,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 04/11/2024 | 0000978/2023 | 0009720/2023 | 0013482/2024 | NOTA DE EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DE UNIFORMES ESPORTIVOS DAS EQUIPES DE FUTEBOL DO MUNICIPIO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO. | VERA LUCIA DE SOUZA E SILVA | ***.241.446-** | R$ 700,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 04/11/2024 | 0001325/2021 | 0000136/2024 | 0013481/2024 | NOTA DE EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO DE URNAS E ORNAMENTAR SALAS DE VELORIO, CONDUZIR O SEPULTAMENTO, AUXILIAR NOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS, ACOLHER FAMILIARES, ACOMPANHAR EM REGISTROS DE OBITOS E DEMAIS DOCUMENTOS NECESSARIOS. | MILTON CEZAR DO AMARAL | ***.141.606-** | R$ 1.450,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |