Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA DO GLORIA ( Total R$ 12.210,10 ) (Continua na próxima página)
 Data: 04/10/2023 ( Total -R$ 789,00 )
   0007175/2023 Anulacao01 - Departamento de Servico Social1.014 - Aquisicao de Equipamentos para Dep. Assistencia Social-R$ 789,00
       Total -R$ 789,00
Total -R$ 789,00
 Data: 27/09/2023 ( Total R$ 789,00 )
   0007175/2023 Original01 - Departamento de Servico Social1.014 - Aquisicao de Equipamentos para Dep. Assistencia SocialR$ 789,00
       Total R$ 789,00
Total R$ 789,00
 Data: 12/08/2022 ( Total R$ 994,00 )
   0006483/2022 Original01 - Escolas Municipais2.066 - Desenvolvimento do Ensino FundamentalR$ 994,00
       Total R$ 994,00
Total R$ 994,00
 Data: 15/07/2022 ( Total R$ 516,80 )
   0005851/2022 Original03 - Secao de Cultura2.072 - Atividades Culturais.R$ 380,00
   0005849/2022 Original01 - Escolas Municipais2.066 - Desenvolvimento do Ensino FundamentalR$ 136,80
       Total R$ 516,80
Total R$ 516,80
 Data: 15/06/2022 ( Total R$ 781,00 )
   0004930/2022 Original01 - Departamento de Infraestrutura2.115 - Manutencao da Limpeza PublicaR$ 781,00
       Total R$ 781,00
Total R$ 781,00
 Data: 01/06/2022 ( Total R$ 73,10 )
   0004463/2022 Original01 - Departamento de Infraestrutura2.119 - Manutencao do Cemiterio e do VelorioR$ 73,10
       Total R$ 73,10
Total R$ 73,10
 Data: 18/05/2022 ( Total R$ 747,00 )
   0004109/2022 Original01 - Departamento de Desenvolvimento Economico1.004 - Aquisicao de Equipamentos para o Departamento de Desenv. EconomicoR$ 747,00
       Total R$ 747,00
Total R$ 747,00
 Data: 25/03/2022 ( Total R$ 1.972,00 )
   0002555/2022 Original01 - Departamento de Servico Social1.014 - Aquisicao de Equipamentos para Dep. Assistencia SocialR$ 1.972,00
       Total R$ 1.972,00
Total R$ 1.972,00
 Data: 18/03/2022 ( Total R$ 43,00 )
   0002335/2022 Original01 - Fundo Municipal de Saude2.058 - Atividades do Hospital MunicipalR$ 43,00
       Total R$ 43,00
Total R$ 43,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA DO GLORIA ( Total R$ 12.210,10 ) (Continua na próxima página)
 Data: 08/09/2022 ( Total R$ 994,00 )
   0006483/2022 0012464/2022 Original01 - Escolas Municipais2.066 - Desenvolvimento do Ensino FundamentalR$ 994,00
        Total R$ 994,00
Total R$ 994,00
 Data: 22/08/2022 ( Total R$ 380,00 )
   0005851/2022 0011691/2022 Original03 - Secao de Cultura2.072 - Atividades Culturais.R$ 380,00
        Total R$ 380,00
Total R$ 380,00
 Data: 05/08/2022 ( Total R$ 136,80 )
   0005849/2022 0011689/2022 Original01 - Escolas Municipais2.066 - Desenvolvimento do Ensino FundamentalR$ 136,80
        Total R$ 136,80
Total R$ 136,80
 Data: 07/07/2022 ( Total R$ 781,00 )
   0004930/2022 0010552/2022 Original01 - Departamento de Infraestrutura2.115 - Manutencao da Limpeza PublicaR$ 781,00
        Total R$ 781,00
Total R$ 781,00
 Data: 27/06/2022 ( Total R$ 73,10 )
   0004463/2022 0010064/2022 Original01 - Departamento de Infraestrutura2.119 - Manutencao do Cemiterio e do VelorioR$ 73,10
        Total R$ 73,10
Total R$ 73,10
 Data: 14/06/2022 ( Total R$ 747,00 )
   0004109/2022 0009664/2022 Original01 - Departamento de Desenvolvimento Economico1.004 - Aquisicao de Equipamentos para o Departamento de Desenv. EconomicoR$ 747,00
        Total R$ 747,00
Total R$ 747,00
 Data: 13/05/2022 ( Total R$ 623,00 )
   0002335/2022 0007595/2022 Original01 - Fundo Municipal de Saude2.058 - Atividades do Hospital MunicipalR$ 43,00
   0002117/2022 0007005/2022 Original05 - Fundo Municipal de Assistencia Social2.109 - Manut. e Operac. Centro de Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIFR$ 491,00
   0002049/2022 0006900/2022 Original01 - Escolas Municipais2.066 - Desenvolvimento do Ensino FundamentalR$ 89,00
        Total R$ 623,00
Total R$ 623,00
 Data: 12/05/2022 ( Total R$ 1.972,00 )
   0002555/2022 0007951/2022 Original01 - Departamento de Servico Social1.014 - Aquisicao de Equipamentos para Dep. Assistencia SocialR$ 1.972,00
        Total R$ 1.972,00
Total R$ 1.972,00
 Data: 22/03/2022 ( Total R$ 4.953,00 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA DO GLORIA ( Total R$ 12.210,10 ) (Continua na próxima página)
 Data: 15/09/2022 ( Total R$ 994,00 )
   0012464/2022 0010407/2022 OriginalOrcamentario01 - Escolas Municipais2.066 - Desenvolvimento do Ensino FundamentalR$ 994,00
         Total R$ 994,00
Total R$ 994,00
 Data: 25/08/2022 ( Total R$ 380,00 )
   0011691/2022 0009575/2022 OriginalOrcamentario03 - Secao de Cultura2.072 - Atividades Culturais.R$ 380,00
         Total R$ 380,00
Total R$ 380,00
 Data: 18/08/2022 ( Total R$ 136,80 )
   0011689/2022 0009185/2022 OriginalOrcamentario01 - Escolas Municipais2.066 - Desenvolvimento do Ensino FundamentalR$ 136,80
         Total R$ 136,80
Total R$ 136,80
 Data: 14/07/2022 ( Total R$ 781,00 )
   0010552/2022 0007584/2022 OriginalOrcamentario01 - Departamento de Infraestrutura2.115 - Manutencao da Limpeza PublicaR$ 781,00
         Total R$ 781,00
Total R$ 781,00
 Data: 30/06/2022 ( Total R$ 820,10 )
   0010064/2022 0006835/2022 OriginalOrcamentario01 - Departamento de Infraestrutura2.119 - Manutencao do Cemiterio e do VelorioR$ 73,10
   0009664/2022 0006782/2022 OriginalOrcamentario01 - Departamento de Desenvolvimento Economico1.004 - Aquisicao de Equipamentos para o Departamento de Desenv. EconomicoR$ 747,00
         Total R$ 820,10
Total R$ 820,10
 Data: 23/05/2022 ( Total R$ 1.972,00 )
   0007951/2022 0005064/2022 OriginalOrcamentario01 - Departamento de Servico Social1.014 - Aquisicao de Equipamentos para Dep. Assistencia SocialR$ 1.972,00
         Total R$ 1.972,00
Total R$ 1.972,00
 Data: 19/05/2022 ( Total R$ 623,00 )
   0007595/2022 0004801/2022 OriginalOrcamentario01 - Fundo Municipal de Saude2.058 - Atividades do Hospital MunicipalR$ 43,00
   0007005/2022 0004800/2022 OriginalOrcamentario05 - Fundo Municipal de Assistencia Social2.109 - Manut. e Operac. Centro de Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIFR$ 491,00
   0006900/2022 0004798/2022 OriginalOrcamentario01 - Escolas Municipais2.066 - Desenvolvimento do Ensino FundamentalR$ 89,00
         Total R$ 623,00
Total R$ 623,00
 Data: 07/04/2022 ( Total R$ 4.953,00 )
   0005514/2022 0003040/2022 OriginalOrcamentario01 - Departamento de Servico Social1.014 - Aquisicao de Equipamentos para Dep. Assistencia SocialR$ 4.953,00
         Total R$ 4.953,00
Total R$ 4.953,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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