Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA DO GLORIA ( Total R$ 11.428,00 )
 Data: 05/02/2025 ( Total R$ 6.856,80 )
   0000971/2025 Original01 - Departamento de Infraestrutura2.115 - Manutencao da Limpeza PublicaR$ 6.856,80
       Total R$ 6.856,80
Total R$ 6.856,80
 Data: 14/01/2025 ( Total R$ 1.142,80 )
   0000332/2025 Original03 - Departamento de Turismo Esporte e Lazer2.041 - Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e TurismoR$ 1.142,80
       Total R$ 1.142,80
Total R$ 1.142,80
 Data: 31/10/2024 ( Total R$ 1.714,20 )
   0009742/2024 Original03 - Departamento de Turismo Esporte e Lazer2.041 - Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e TurismoR$ 1.714,20
       Total R$ 1.714,20
Total R$ 1.714,20
 Data: 14/06/2024 ( Total R$ 1.714,20 )
   0005420/2024 Original03 - Departamento de Turismo Esporte e Lazer2.041 - Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e TurismoR$ 1.714,20
       Total R$ 1.714,20
Total R$ 1.714,20
       Total R$ 11.428,00
Total R$ 11.428,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA DO GLORIA ( Total R$ 11.427,99 )
 Data: 18/02/2025 ( Total R$ 6.856,80 )
   0000971/2025 0001225/2025 Original01 - Departamento de Infraestrutura2.115 - Manutencao da Limpeza PublicaR$ 6.856,80
        Total R$ 6.856,80
Total R$ 6.856,80
 Data: 03/02/2025 ( Total R$ 1.142,79 )
   0000332/2025 0000654/2025 Original03 - Departamento de Turismo Esporte e Lazer2.041 - Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e TurismoR$ 1.142,79
        Total R$ 1.142,79
Total R$ 1.142,79
 Data: 19/11/2024 ( Total R$ 1.714,20 )
   0009742/2024 0013968/2024 Original03 - Departamento de Turismo Esporte e Lazer2.041 - Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e TurismoR$ 1.714,20
        Total R$ 1.714,20
Total R$ 1.714,20
 Data: 27/06/2024 ( Total R$ 1.714,20 )
   0005420/2024 0007855/2024 Original03 - Departamento de Turismo Esporte e Lazer2.041 - Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e TurismoR$ 1.714,20
        Total R$ 1.714,20
Total R$ 1.714,20
        Total R$ 11.427,99
Total R$ 11.427,99
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA DO GLORIA ( Total R$ 11.290,86 )
 Data: 05/03/2025 ( Total R$ 6.774,52 )
   0001225/2025 0001329/2025 OriginalOrcamentario01 - Departamento de Infraestrutura2.115 - Manutencao da Limpeza PublicaR$ 6.774,52
         Total R$ 6.774,52
Total R$ 6.774,52
 Data: 17/02/2025 ( Total R$ 1.129,08 )
   0000654/2025 0000591/2025 OriginalOrcamentario03 - Departamento de Turismo Esporte e Lazer2.041 - Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e TurismoR$ 1.129,08
         Total R$ 1.129,08
Total R$ 1.129,08
 Data: 22/11/2024 ( Total R$ 1.693,63 )
   0013968/2024 0016445/2024 OriginalOrcamentario03 - Departamento de Turismo Esporte e Lazer2.041 - Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e TurismoR$ 1.693,63
         Total R$ 1.693,63
Total R$ 1.693,63
 Data: 10/07/2024 ( Total R$ 1.693,63 )
   0007855/2024 0009847/2024 OriginalOrcamentario03 - Departamento de Turismo Esporte e Lazer2.041 - Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e TurismoR$ 1.693,63
         Total R$ 1.693,63
Total R$ 1.693,63
         Total R$ 11.290,86
Total R$ 11.290,86
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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