Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA DO GLORIA ( Total R$ 27.826,00 ) (Continua na próxima página)
 Data: 30/10/2024 ( Total R$ 4.692,00 )
   0009694/2024 Original01 - Departamento de Servico Social5.008 - EMENDA IMPOSITIVA 02 /2023 Distribuicao Materiais de Construcao Pessoas Baixa RendaR$ 570,00
   0009685/2024 Original01 - Escolas Municipais2.066 - Desenvolvimento do Ensino FundamentalR$ 4.122,00
       Total R$ 4.692,00
Total R$ 4.692,00
 Data: 23/09/2024 ( Total R$ 1.276,00 )
   0008817/2024 Original01 - Departamento de Servico Social5.008 - EMENDA IMPOSITIVA 02 /2023 Distribuicao Materiais de Construcao Pessoas Baixa RendaR$ 957,00
   0008815/2024 Original01 - Departamento de Servico Social5.008 - EMENDA IMPOSITIVA 02 /2023 Distribuicao Materiais de Construcao Pessoas Baixa RendaR$ 319,00
       Total R$ 1.276,00
Total R$ 1.276,00
 Data: 20/09/2024 ( Total R$ 1.508,00 )
   0008807/2024 Original01 - Departamento de Servico Social5.008 - EMENDA IMPOSITIVA 02 /2023 Distribuicao Materiais de Construcao Pessoas Baixa RendaR$ 638,00
   0008793/2024 Original01 - Departamento de Servico Social5.008 - EMENDA IMPOSITIVA 02 /2023 Distribuicao Materiais de Construcao Pessoas Baixa RendaR$ 870,00
       Total R$ 1.508,00
Total R$ 1.508,00
 Data: 05/09/2024 ( Total R$ 758,00 )
   0008058/2024 Original01 - Fundo Municipal de Saude2.058 - Atividades do Hospital MunicipalR$ 758,00
       Total R$ 758,00
Total R$ 758,00
 Data: 07/08/2024 ( Total R$ 1.097,00 )
   0007294/2024 Original01 - Departamento de Servico Social5.008 - EMENDA IMPOSITIVA 02 /2023 Distribuicao Materiais de Construcao Pessoas Baixa RendaR$ 68,00
   0007284/2024 Original05 - Administracao da Secretaria2.030 - Manutencao do Convenio Policia MilitarR$ 199,00
   0007252/2024 Original01 - Departamento de Servico Social5.008 - EMENDA IMPOSITIVA 02 /2023 Distribuicao Materiais de Construcao Pessoas Baixa RendaR$ 730,00
   0007223/2024 Original01 - Departamento de Servico Social5.008 - EMENDA IMPOSITIVA 02 /2023 Distribuicao Materiais de Construcao Pessoas Baixa RendaR$ 100,00
       Total R$ 1.097,00
Total R$ 1.097,00
 Data: 01/08/2024 ( Total R$ 500,00 )
   0006976/2024 Original01 - Departamento de Servico Social2.096 - Distribuicao de Material de Construcao Pessoas Baixa RendaR$ 500,00
       Total R$ 500,00
Total R$ 500,00
 Data: 29/07/2024 ( Total R$ 62,50 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA DO GLORIA ( Total R$ 23.134,00 ) (Continua na próxima página)
 Data: 15/10/2024 ( Total R$ 2.784,00 )
   0008793/2024 0012962/2024 Original01 - Departamento de Servico Social5.008 - EMENDA IMPOSITIVA 02 /2023 Distribuicao Materiais de Construcao Pessoas Baixa RendaR$ 870,00
   0008815/2024 0012961/2024 Original01 - Departamento de Servico Social5.008 - EMENDA IMPOSITIVA 02 /2023 Distribuicao Materiais de Construcao Pessoas Baixa RendaR$ 319,00
   0008807/2024 0012960/2024 Original01 - Departamento de Servico Social5.008 - EMENDA IMPOSITIVA 02 /2023 Distribuicao Materiais de Construcao Pessoas Baixa RendaR$ 638,00
   0008817/2024 0012959/2024 Original01 - Departamento de Servico Social5.008 - EMENDA IMPOSITIVA 02 /2023 Distribuicao Materiais de Construcao Pessoas Baixa RendaR$ 957,00
        Total R$ 2.784,00
Total R$ 2.784,00
 Data: 12/09/2024 ( Total R$ 758,00 )
   0008058/2024 0011369/2024 Original01 - Fundo Municipal de Saude2.058 - Atividades do Hospital MunicipalR$ 758,00
        Total R$ 758,00
Total R$ 758,00
 Data: 26/08/2024 ( Total R$ 68,00 )
   0007294/2024 0010354/2024 Original01 - Departamento de Servico Social5.008 - EMENDA IMPOSITIVA 02 /2023 Distribuicao Materiais de Construcao Pessoas Baixa RendaR$ 68,00
        Total R$ 68,00
Total R$ 68,00
 Data: 22/08/2024 ( Total R$ 199,00 )
   0007284/2024 0010358/2024 Original05 - Administracao da Secretaria2.030 - Manutencao do Convenio Policia MilitarR$ 199,00
        Total R$ 199,00
Total R$ 199,00
 Data: 16/08/2024 ( Total R$ 830,00 )
   0007252/2024 0010221/2024 Original01 - Departamento de Servico Social5.008 - EMENDA IMPOSITIVA 02 /2023 Distribuicao Materiais de Construcao Pessoas Baixa RendaR$ 730,00
   0007223/2024 0010220/2024 Original01 - Departamento de Servico Social5.008 - EMENDA IMPOSITIVA 02 /2023 Distribuicao Materiais de Construcao Pessoas Baixa RendaR$ 100,00
        Total R$ 830,00
Total R$ 830,00
 Data: 14/08/2024 ( Total R$ 62,50 )
   0006945/2024 0009854/2024 Original01 - Departamento de Servico Social2.096 - Distribuicao de Material de Construcao Pessoas Baixa RendaR$ 62,50
        Total R$ 62,50
Total R$ 62,50
 Data: 12/08/2024 ( Total R$ 500,00 )
   0006976/2024 0009833/2024 Original01 - Departamento de Servico Social2.096 - Distribuicao de Material de Construcao Pessoas Baixa RendaR$ 500,00
        Total R$ 500,00
Total R$ 500,00
 Data: 30/07/2024 ( Total R$ 2.436,00 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA DO GLORIA ( Total R$ 20.105,79 ) (Continua na próxima página)
 Data: 04/10/2024 ( Total R$ 748,90 )
   0011369/2024 0014019/2024 OriginalOrcamentario01 - Fundo Municipal de Saude2.058 - Atividades do Hospital MunicipalR$ 748,90
         Total R$ 748,90
Total R$ 748,90
 Data: 11/09/2024 ( Total R$ 1.083,83 )
   0010221/2024 0012840/2024 OriginalOrcamentario01 - Departamento de Servico Social5.008 - EMENDA IMPOSITIVA 02 /2023 Distribuicao Materiais de Construcao Pessoas Baixa RendaR$ 721,24
   0010220/2024 0012839/2024 OriginalOrcamentario01 - Departamento de Servico Social5.008 - EMENDA IMPOSITIVA 02 /2023 Distribuicao Materiais de Construcao Pessoas Baixa RendaR$ 98,80
   0010358/2024 0012838/2024 OriginalOrcamentario05 - Administracao da Secretaria2.030 - Manutencao do Convenio Policia MilitarR$ 196,61
   0010354/2024 0012837/2024 OriginalOrcamentario01 - Departamento de Servico Social5.008 - EMENDA IMPOSITIVA 02 /2023 Distribuicao Materiais de Construcao Pessoas Baixa RendaR$ 67,18
         Total R$ 1.083,83
Total R$ 1.083,83
 Data: 23/08/2024 ( Total R$ 555,75 )
   0009833/2024 0011912/2024 OriginalOrcamentario01 - Departamento de Servico Social2.096 - Distribuicao de Material de Construcao Pessoas Baixa RendaR$ 494,00
   0009854/2024 0011911/2024 OriginalOrcamentario01 - Departamento de Servico Social2.096 - Distribuicao de Material de Construcao Pessoas Baixa RendaR$ 61,75
         Total R$ 555,75
Total R$ 555,75
 Data: 09/08/2024 ( Total R$ 1.709,24 )
   0009285/2024 0011282/2024 OriginalOrcamentario01 - Departamento de Servico Social2.096 - Distribuicao de Material de Construcao Pessoas Baixa RendaR$ 296,40
   0009286/2024 0011281/2024 OriginalOrcamentario01 - Departamento de Servico Social2.096 - Distribuicao de Material de Construcao Pessoas Baixa RendaR$ 148,20
   0009288/2024 0011280/2024 OriginalOrcamentario01 - Departamento de Servico Social2.096 - Distribuicao de Material de Construcao Pessoas Baixa RendaR$ 790,40
   0009290/2024 0011279/2024 OriginalOrcamentario01 - Departamento de Servico Social2.096 - Distribuicao de Material de Construcao Pessoas Baixa RendaR$ 474,24
         Total R$ 1.709,24
Total R$ 1.709,24
 Data: 06/08/2024 ( Total R$ 697,53 )
   0009287/2024 0010947/2024 OriginalOrcamentario05 - Fundo Municipal de Assistencia Social2.109 - Manut. e Operac. Centro de Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIFR$ 667,89
   0009289/2024 0010940/2024 OriginalOrcamentario01 - Departamento de Infraestrutura2.119 - Manutencao do Cemiterio e do VelorioR$ 29,64
         Total R$ 697,53
Total R$ 697,53
 Data: 19/06/2024 ( Total R$ 1.846,56 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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