Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA DO GLORIA ( Total R$ 37.423,00 ) (Continua na próxima página)
 Data: 31/01/2025 ( Total R$ 2.901,00 )
   0000813/2025 Original01 - Escolas Municipais1.011 - Construcao, Ampliacao e Melhorias de Predios EscolaresR$ 2.901,00
       Total R$ 2.901,00
Total R$ 2.901,00
 Data: 22/01/2025 ( Total R$ 5.850,00 )
   0000497/2025 Original01 - Departamento de Infraestrutura2.215 - Manutencao de Vias UrbanasR$ 5.850,00
       Total R$ 5.850,00
Total R$ 5.850,00
 Data: 18/12/2024 ( Total R$ 246,00 )
   0011394/2024 Original01 - Departamento de Servico Social2.096 - Distribuicao de Material de Construcao Pessoas Baixa RendaR$ 246,00
       Total R$ 246,00
Total R$ 246,00
 Data: 09/12/2024 ( Total R$ 477,00 )
   0010908/2024 Original01 - Departamento de Servico Social5.008 - EMENDA IMPOSITIVA 02 /2023 Distribuicao Materiais de Construcao Pessoas Baixa RendaR$ 477,00
       Total R$ 477,00
Total R$ 477,00
 Data: 29/11/2024 ( Total R$ 123,00 )
   0010604/2024 Original01 - Departamento de Servico Social2.096 - Distribuicao de Material de Construcao Pessoas Baixa RendaR$ 123,00
       Total R$ 123,00
Total R$ 123,00
 Data: 30/10/2024 ( Total R$ 4.692,00 )
   0009694/2024 Original01 - Departamento de Servico Social5.008 - EMENDA IMPOSITIVA 02 /2023 Distribuicao Materiais de Construcao Pessoas Baixa RendaR$ 570,00
   0009685/2024 Original01 - Escolas Municipais2.066 - Desenvolvimento do Ensino FundamentalR$ 4.122,00
       Total R$ 4.692,00
Total R$ 4.692,00
 Data: 23/09/2024 ( Total R$ 1.276,00 )
   0008817/2024 Original01 - Departamento de Servico Social5.008 - EMENDA IMPOSITIVA 02 /2023 Distribuicao Materiais de Construcao Pessoas Baixa RendaR$ 957,00
   0008815/2024 Original01 - Departamento de Servico Social5.008 - EMENDA IMPOSITIVA 02 /2023 Distribuicao Materiais de Construcao Pessoas Baixa RendaR$ 319,00
       Total R$ 1.276,00
Total R$ 1.276,00
 Data: 20/09/2024 ( Total R$ 1.508,00 )
   0008807/2024 Original01 - Departamento de Servico Social5.008 - EMENDA IMPOSITIVA 02 /2023 Distribuicao Materiais de Construcao Pessoas Baixa RendaR$ 638,00
   0008793/2024 Original01 - Departamento de Servico Social5.008 - EMENDA IMPOSITIVA 02 /2023 Distribuicao Materiais de Construcao Pessoas Baixa RendaR$ 870,00
       Total R$ 1.508,00
Total R$ 1.508,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA DO GLORIA ( Total R$ 37.423,00 ) (Continua na próxima página)
 Data: 20/02/2025 ( Total R$ 2.901,00 )
   0000813/2025 0001318/2025 Original01 - Escolas Municipais1.011 - Construcao, Ampliacao e Melhorias de Predios EscolaresR$ 2.901,00
        Total R$ 2.901,00
Total R$ 2.901,00
 Data: 07/02/2025 ( Total R$ 6.096,00 )
   0011394/2024 0000828/2025 Original01 - Departamento de Servico Social2.096 - Distribuicao de Material de Construcao Pessoas Baixa RendaR$ 246,00
   0000497/2025 0000826/2025 Original01 - Departamento de Infraestrutura2.215 - Manutencao de Vias UrbanasR$ 5.850,00
        Total R$ 6.096,00
Total R$ 6.096,00
 Data: 07/01/2025 ( Total R$ 477,00 )
   0010908/2024 0000023/2025 Original01 - Departamento de Servico Social5.008 - EMENDA IMPOSITIVA 02 /2023 Distribuicao Materiais de Construcao Pessoas Baixa RendaR$ 477,00
        Total R$ 477,00
Total R$ 477,00
 Data: 06/01/2025 ( Total R$ 123,00 )
   0010604/2024 0000014/2025 Original01 - Departamento de Servico Social2.096 - Distribuicao de Material de Construcao Pessoas Baixa RendaR$ 123,00
        Total R$ 123,00
Total R$ 123,00
 Data: 22/11/2024 ( Total R$ 4.692,00 )
   0009694/2024 0014130/2024 Original01 - Departamento de Servico Social5.008 - EMENDA IMPOSITIVA 02 /2023 Distribuicao Materiais de Construcao Pessoas Baixa RendaR$ 570,00
   0009685/2024 0014129/2024 Original01 - Escolas Municipais2.066 - Desenvolvimento do Ensino FundamentalR$ 4.122,00
        Total R$ 4.692,00
Total R$ 4.692,00
 Data: 15/10/2024 ( Total R$ 2.784,00 )
   0008793/2024 0012962/2024 Original01 - Departamento de Servico Social5.008 - EMENDA IMPOSITIVA 02 /2023 Distribuicao Materiais de Construcao Pessoas Baixa RendaR$ 870,00
   0008815/2024 0012961/2024 Original01 - Departamento de Servico Social5.008 - EMENDA IMPOSITIVA 02 /2023 Distribuicao Materiais de Construcao Pessoas Baixa RendaR$ 319,00
   0008807/2024 0012960/2024 Original01 - Departamento de Servico Social5.008 - EMENDA IMPOSITIVA 02 /2023 Distribuicao Materiais de Construcao Pessoas Baixa RendaR$ 638,00
   0008817/2024 0012959/2024 Original01 - Departamento de Servico Social5.008 - EMENDA IMPOSITIVA 02 /2023 Distribuicao Materiais de Construcao Pessoas Baixa RendaR$ 957,00
        Total R$ 2.784,00
Total R$ 2.784,00
 Data: 12/09/2024 ( Total R$ 758,00 )
   0008058/2024 0011369/2024 Original01 - Fundo Municipal de Saude2.058 - Atividades do Hospital MunicipalR$ 758,00
        Total R$ 758,00
Total R$ 758,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA DO GLORIA ( Total R$ 36.730,86 ) (Continua na próxima página)
 Data: 07/03/2025 ( Total R$ 2.866,20 )
   0001318/2025 0001481/2025 OriginalOrcamentario01 - Escolas Municipais1.011 - Construcao, Ampliacao e Melhorias de Predios EscolaresR$ 2.866,20
         Total R$ 2.866,20
Total R$ 2.866,20
 Data: 21/02/2025 ( Total R$ 5.779,80 )
   0000826/2025 0000916/2025 OriginalOrcamentario01 - Departamento de Infraestrutura2.215 - Manutencao de Vias UrbanasR$ 5.779,80
         Total R$ 5.779,80
Total R$ 5.779,80
 Data: 23/01/2025 ( Total R$ 592,79 )
   0000023/2025 0000005/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados01 - Departamento de Servico Social5.008 - EMENDA IMPOSITIVA 02 /2023 Distribuicao Materiais de Construcao Pessoas Baixa RendaR$ 471,27
   0000014/2025 0000004/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados01 - Departamento de Servico Social2.096 - Distribuicao de Material de Construcao Pessoas Baixa RendaR$ 121,52
         Total R$ 592,79
Total R$ 592,79
 Data: 05/12/2024 ( Total R$ 4.072,53 )
   0014129/2024 0017095/2024 OriginalOrcamentario01 - Escolas Municipais2.066 - Desenvolvimento do Ensino FundamentalR$ 4.072,53
         Total R$ 4.072,53
Total R$ 4.072,53
 Data: 04/12/2024 ( Total R$ 563,16 )
   0014130/2024 0016828/2024 OriginalOrcamentario01 - Departamento de Servico Social5.008 - EMENDA IMPOSITIVA 02 /2023 Distribuicao Materiais de Construcao Pessoas Baixa RendaR$ 563,16
         Total R$ 563,16
Total R$ 563,16
 Data: 08/11/2024 ( Total R$ 2.750,59 )
   0012960/2024 0015840/2024 OriginalOrcamentario01 - Departamento de Servico Social5.008 - EMENDA IMPOSITIVA 02 /2023 Distribuicao Materiais de Construcao Pessoas Baixa RendaR$ 630,34
   0012959/2024 0015839/2024 OriginalOrcamentario01 - Departamento de Servico Social5.008 - EMENDA IMPOSITIVA 02 /2023 Distribuicao Materiais de Construcao Pessoas Baixa RendaR$ 945,51
   0012962/2024 0015838/2024 OriginalOrcamentario01 - Departamento de Servico Social5.008 - EMENDA IMPOSITIVA 02 /2023 Distribuicao Materiais de Construcao Pessoas Baixa RendaR$ 859,57
   0012961/2024 0015837/2024 OriginalOrcamentario01 - Departamento de Servico Social5.008 - EMENDA IMPOSITIVA 02 /2023 Distribuicao Materiais de Construcao Pessoas Baixa RendaR$ 315,17
         Total R$ 2.750,59
Total R$ 2.750,59
 Data: 04/10/2024 ( Total R$ 748,90 )
   0011369/2024 0014019/2024 OriginalOrcamentario01 - Fundo Municipal de Saude2.058 - Atividades do Hospital MunicipalR$ 748,90
         Total R$ 748,90
Total R$ 748,90
 Data: 11/09/2024 ( Total R$ 1.083,83 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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