Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA DO GLORIA ( Total R$ 26.000,00 )
 Data: 10/12/2024 ( Total R$ 7.500,00 )
   0010920/2024 Original05 - Administracao da Secretaria2.030 - Manutencao do Convenio Policia MilitarR$ 7.500,00
       Total R$ 7.500,00
Total R$ 7.500,00
 Data: 08/07/2024 ( Total R$ 6.500,00 )
   0006162/2024 Original01 - Departamento de Servico Social2.087 - Atividades do Departamento de Assistencia SocialR$ 6.500,00
       Total R$ 6.500,00
Total R$ 6.500,00
 Data: 01/03/2024 ( Total R$ 12.000,00 )
   0002091/2024 Original03 - Secao de Cultura2.072 - Atividades Culturais.R$ 12.000,00
       Total R$ 12.000,00
Total R$ 12.000,00
       Total R$ 26.000,00
Total R$ 26.000,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA DO GLORIA ( Total R$ 26.000,00 )
 Data: 16/12/2024 ( Total R$ 7.500,00 )
   0010920/2024 0015429/2024 Original05 - Administracao da Secretaria2.030 - Manutencao do Convenio Policia MilitarR$ 7.500,00
        Total R$ 7.500,00
Total R$ 7.500,00
 Data: 16/07/2024 ( Total R$ 6.500,00 )
   0006162/2024 0008551/2024 Original01 - Departamento de Servico Social2.087 - Atividades do Departamento de Assistencia SocialR$ 6.500,00
        Total R$ 6.500,00
Total R$ 6.500,00
 Data: 01/04/2024 ( Total R$ 12.000,00 )
   0002091/2024 0003514/2024 Original03 - Secao de Cultura2.072 - Atividades Culturais.R$ 12.000,00
        Total R$ 12.000,00
Total R$ 12.000,00
        Total R$ 26.000,00
Total R$ 26.000,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA DO GLORIA ( Total R$ 25.436,00 )
 Data: 27/12/2024 ( Total R$ 7.275,00 )
   0015429/2024 0018593/2024 OriginalOrcamentario05 - Administracao da Secretaria2.030 - Manutencao do Convenio Policia MilitarR$ 7.275,00
         Total R$ 7.275,00
Total R$ 7.275,00
 Data: 09/08/2024 ( Total R$ 6.305,00 )
   0008551/2024 0011422/2024 OriginalOrcamentario01 - Departamento de Servico Social2.087 - Atividades do Departamento de Assistencia SocialR$ 6.305,00
         Total R$ 6.305,00
Total R$ 6.305,00
 Data: 11/04/2024 ( Total R$ 11.856,00 )
   0003514/2024 0005120/2024 OriginalOrcamentario03 - Secao de Cultura2.072 - Atividades Culturais.R$ 11.856,00
         Total R$ 11.856,00
Total R$ 11.856,00
         Total R$ 25.436,00
Total R$ 25.436,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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