Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA DO GLORIA ( Total R$ 13.874,65 ) (Continua na próxima página)
 Data: 07/08/2024 ( Total R$ 82,80 )
   0007188/2024 Original05 - Administracao da Secretaria2.023 - Atividades da AdministracaoR$ 82,80
       Total R$ 82,80
Total R$ 82,80
 Data: 18/01/2024 ( Total R$ 1.600,00 )
   0000621/2024 Original03 - Departamento de Turismo Esporte e Lazer2.044 - Manutencao do Centro EsportivoR$ 1.600,00
       Total R$ 1.600,00
Total R$ 1.600,00
 Data: 13/12/2023 ( Total R$ 420,00 )
   0009340/2023 Original03 - Departamento de Turismo Esporte e Lazer2.044 - Manutencao do Centro EsportivoR$ 420,00
       Total R$ 420,00
Total R$ 420,00
 Data: 17/11/2023 ( Total R$ 360,00 )
   0008431/2023 Original03 - Departamento de Turismo Esporte e Lazer2.044 - Manutencao do Centro EsportivoR$ 360,00
       Total R$ 360,00
Total R$ 360,00
 Data: 23/01/2023 ( Total R$ 2.889,00 )
   0000858/2023 Original03 - Departamento de Turismo Esporte e Lazer2.044 - Manutencao do Centro EsportivoR$ 1.444,50
   0000858/2023 Original03 - Departamento de Turismo Esporte e Lazer2.044 - Manutencao do Centro EsportivoR$ 1.444,50
       Total R$ 2.889,00
Total R$ 2.889,00
 Data: 30/12/2022 ( Total -R$ 350,00 )
   0008282/2022 Anulacao01 - Escolas Municipais2.066 - Desenvolvimento do Ensino Fundamental-R$ 140,00
   0008265/2022 Anulacao01 - Escolas Municipais2.069 - Atividades da Creche e Educacao Infantil-R$ 210,00
       Total -R$ 350,00
Total -R$ 350,00
 Data: 11/11/2022 ( Total R$ 190,00 )
   0008673/2022 Original03 - Departamento de Turismo Esporte e Lazer2.044 - Manutencao do Centro EsportivoR$ 190,00
       Total R$ 190,00
Total R$ 190,00
 Data: 29/07/2022 ( Total R$ 121,85 )
   0006150/2022 Original03 - Departamento de Turismo Esporte e Lazer2.044 - Manutencao do Centro EsportivoR$ 23,85
   0006148/2022 Original03 - Departamento de Turismo Esporte e Lazer2.044 - Manutencao do Centro EsportivoR$ 98,00
       Total R$ 121,85
Total R$ 121,85
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA DO GLORIA ( Total R$ 14.102,80 ) (Continua na próxima página)
 Data: 11/09/2024 ( Total R$ 82,80 )
   0007188/2024 0011177/2024 Original05 - Administracao da Secretaria2.023 - Atividades da AdministracaoR$ 82,80
        Total R$ 82,80
Total R$ 82,80
 Data: 25/01/2024 ( Total R$ 1.600,00 )
   0000621/2024 0000858/2024 Original03 - Departamento de Turismo Esporte e Lazer2.044 - Manutencao do Centro EsportivoR$ 1.600,00
        Total R$ 1.600,00
Total R$ 1.600,00
 Data: 17/01/2024 ( Total R$ 780,00 )
   0008431/2023 0000360/2024 Original03 - Departamento de Turismo Esporte e Lazer2.044 - Manutencao do Centro EsportivoR$ 360,00
   0009340/2023 0000359/2024 Original03 - Departamento de Turismo Esporte e Lazer2.044 - Manutencao do Centro EsportivoR$ 420,00
        Total R$ 780,00
Total R$ 780,00
 Data: 02/02/2023 ( Total R$ 2.889,00 )
   0000858/2023 0001360/2023 Original03 - Departamento de Turismo Esporte e Lazer2.044 - Manutencao do Centro EsportivoR$ 1.444,50
   0000858/2023 0001360/2023 Original03 - Departamento de Turismo Esporte e Lazer2.044 - Manutencao do Centro EsportivoR$ 1.444,50
        Total R$ 2.889,00
Total R$ 2.889,00
 Data: 06/12/2022 ( Total R$ 190,00 )
   0008673/2022 0014910/2022 Original03 - Departamento de Turismo Esporte e Lazer2.044 - Manutencao do Centro EsportivoR$ 190,00
        Total R$ 190,00
Total R$ 190,00
 Data: 05/05/2022 ( Total R$ 5.600,00 )
   0003434/2022 0008923/2022 Original03 - Departamento de Turismo Esporte e Lazer2.044 - Manutencao do Centro EsportivoR$ 5.600,00
        Total R$ 5.600,00
Total R$ 5.600,00
 Data: 26/04/2022 ( Total R$ 840,00 )
   0003027/2022 0008464/2022 Original03 - Departamento de Turismo Esporte e Lazer2.044 - Manutencao do Centro EsportivoR$ 840,00
        Total R$ 840,00
Total R$ 840,00
 Data: 21/03/2022 ( Total R$ 1.290,00 )
   0001877/2022 0006641/2022 Original03 - Departamento de Turismo Esporte e Lazer2.044 - Manutencao do Centro EsportivoR$ 1.290,00
        Total R$ 1.290,00
Total R$ 1.290,00
 Data: 03/02/2022 ( Total R$ 51,00 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA DO GLORIA ( Total R$ 14.527,55 ) (Continua na próxima página)
 Data: 20/09/2024 ( Total R$ 82,80 )
   0011177/2024 0013512/2024 OriginalOrcamentario05 - Administracao da Secretaria2.023 - Atividades da AdministracaoR$ 82,80
         Total R$ 82,80
Total R$ 82,80
 Data: 08/02/2024 ( Total R$ 1.600,00 )
   0000858/2024 0001918/2024 OriginalOrcamentario03 - Departamento de Turismo Esporte e Lazer2.044 - Manutencao do Centro EsportivoR$ 1.600,00
         Total R$ 1.600,00
Total R$ 1.600,00
 Data: 25/01/2024 ( Total R$ 780,00 )
   0000359/2024 0001187/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados03 - Departamento de Turismo Esporte e Lazer2.044 - Manutencao do Centro EsportivoR$ 420,00
   0000360/2024 0001185/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados03 - Departamento de Turismo Esporte e Lazer2.044 - Manutencao do Centro EsportivoR$ 360,00
         Total R$ 780,00
Total R$ 780,00
 Data: 16/02/2023 ( Total R$ 2.889,00 )
   0001360/2023 0001518/2023 OriginalOrcamentario03 - Departamento de Turismo Esporte e Lazer2.044 - Manutencao do Centro EsportivoR$ 1.444,50
   0001360/2023 0001518/2023 OriginalOrcamentario03 - Departamento de Turismo Esporte e Lazer2.044 - Manutencao do Centro EsportivoR$ 1.444,50
         Total R$ 2.889,00
Total R$ 2.889,00
 Data: 15/09/2022 ( Total R$ 23,85 )
   0012047/2022 0010384/2022 OriginalOrcamentario03 - Departamento de Turismo Esporte e Lazer2.044 - Manutencao do Centro EsportivoR$ 23,85
         Total R$ 23,85
Total R$ 23,85
 Data: 05/09/2022 ( Total R$ 98,00 )
   0012045/2022 0010129/2022 OriginalOrcamentario03 - Departamento de Turismo Esporte e Lazer2.044 - Manutencao do Centro EsportivoR$ 98,00
         Total R$ 98,00
Total R$ 98,00
 Data: 13/05/2022 ( Total R$ 5.600,00 )
   0008923/2022 0004692/2022 OriginalOrcamentario03 - Departamento de Turismo Esporte e Lazer2.044 - Manutencao do Centro EsportivoR$ 5.600,00
         Total R$ 5.600,00
Total R$ 5.600,00
 Data: 06/05/2022 ( Total R$ 840,00 )
   0008464/2022 0004274/2022 OriginalOrcamentario03 - Departamento de Turismo Esporte e Lazer2.044 - Manutencao do Centro EsportivoR$ 840,00
         Total R$ 840,00
Total R$ 840,00
 Data: 31/03/2022 ( Total R$ 492,90 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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