Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA DO GLORIA ( Total R$ 15.820,79 ) (Continua na próxima página)
 Data: 05/03/2025 ( Total R$ 194,00 )
   0001933/2025 Original03 - Departamento de Turismo Esporte e Lazer2.044 - Manutencao do Centro EsportivoR$ 194,00
       Total R$ 194,00
Total R$ 194,00
 Data: 21/02/2025 ( Total R$ 84,74 )
   0001535/2025 Original03 - Departamento de Turismo Esporte e Lazer2.044 - Manutencao do Centro EsportivoR$ 84,74
       Total R$ 84,74
Total R$ 84,74
 Data: 17/02/2025 ( Total R$ 89,60 )
   0001330/2025 Original03 - Secao de Cultura2.079 - Apoio as Festividades Tradicionais do MunicipioR$ 89,60
       Total R$ 89,60
Total R$ 89,60
 Data: 14/01/2025 ( Total R$ 84,00 )
   0000337/2025 Original03 - Departamento de Turismo Esporte e Lazer2.041 - Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e TurismoR$ 84,00
       Total R$ 84,00
Total R$ 84,00
 Data: 13/01/2025 ( Total R$ 650,90 )
   0000275/2025 Original03 - Departamento de Turismo Esporte e Lazer2.041 - Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e TurismoR$ 650,90
       Total R$ 650,90
Total R$ 650,90
 Data: 07/08/2024 ( Total R$ 82,80 )
   0007188/2024 Original05 - Administracao da Secretaria2.023 - Atividades da AdministracaoR$ 82,80
       Total R$ 82,80
Total R$ 82,80
 Data: 18/01/2024 ( Total R$ 1.600,00 )
   0000621/2024 Original03 - Departamento de Turismo Esporte e Lazer2.044 - Manutencao do Centro EsportivoR$ 1.600,00
       Total R$ 1.600,00
Total R$ 1.600,00
 Data: 13/12/2023 ( Total R$ 420,00 )
   0009340/2023 Original03 - Departamento de Turismo Esporte e Lazer2.044 - Manutencao do Centro EsportivoR$ 420,00
       Total R$ 420,00
Total R$ 420,00
 Data: 17/11/2023 ( Total R$ 360,00 )
   0008431/2023 Original03 - Departamento de Turismo Esporte e Lazer2.044 - Manutencao do Centro EsportivoR$ 360,00
       Total R$ 360,00
Total R$ 360,00
 Data: 23/01/2023 ( Total R$ 2.889,00 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA DO GLORIA ( Total R$ 15.626,79 ) (Continua na próxima página)
 Data: 25/02/2025 ( Total R$ 258,34 )
   0001535/2025 0001443/2025 Original03 - Departamento de Turismo Esporte e Lazer2.044 - Manutencao do Centro EsportivoR$ 84,74
   0000337/2025 0001442/2025 Original03 - Departamento de Turismo Esporte e Lazer2.041 - Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e TurismoR$ 84,00
   0001330/2025 0001440/2025 Original03 - Secao de Cultura2.079 - Apoio as Festividades Tradicionais do MunicipioR$ 89,60
        Total R$ 258,34
Total R$ 258,34
 Data: 21/01/2025 ( Total R$ 650,90 )
   0000275/2025 0000245/2025 Original03 - Departamento de Turismo Esporte e Lazer2.041 - Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e TurismoR$ 650,90
        Total R$ 650,90
Total R$ 650,90
 Data: 11/09/2024 ( Total R$ 82,80 )
   0007188/2024 0011177/2024 Original05 - Administracao da Secretaria2.023 - Atividades da AdministracaoR$ 82,80
        Total R$ 82,80
Total R$ 82,80
 Data: 25/01/2024 ( Total R$ 1.600,00 )
   0000621/2024 0000858/2024 Original03 - Departamento de Turismo Esporte e Lazer2.044 - Manutencao do Centro EsportivoR$ 1.600,00
        Total R$ 1.600,00
Total R$ 1.600,00
 Data: 17/01/2024 ( Total R$ 780,00 )
   0008431/2023 0000360/2024 Original03 - Departamento de Turismo Esporte e Lazer2.044 - Manutencao do Centro EsportivoR$ 360,00
   0009340/2023 0000359/2024 Original03 - Departamento de Turismo Esporte e Lazer2.044 - Manutencao do Centro EsportivoR$ 420,00
        Total R$ 780,00
Total R$ 780,00
 Data: 02/02/2023 ( Total R$ 2.889,00 )
   0000858/2023 0001360/2023 Original03 - Departamento de Turismo Esporte e Lazer2.044 - Manutencao do Centro EsportivoR$ 1.444,50
   0000858/2023 0001360/2023 Original03 - Departamento de Turismo Esporte e Lazer2.044 - Manutencao do Centro EsportivoR$ 1.444,50
        Total R$ 2.889,00
Total R$ 2.889,00
 Data: 06/12/2022 ( Total R$ 190,00 )
   0008673/2022 0014910/2022 Original03 - Departamento de Turismo Esporte e Lazer2.044 - Manutencao do Centro EsportivoR$ 190,00
        Total R$ 190,00
Total R$ 190,00
 Data: 12/09/2022 ( Total R$ 23,85 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA DO GLORIA ( Total R$ 15.527,37 ) (Continua na próxima página)
 Data: 05/03/2025 ( Total R$ 166,73 )
   0001442/2025 0001418/2025 OriginalOrcamentario03 - Departamento de Turismo Esporte e Lazer2.041 - Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e TurismoR$ 83,00
   0001443/2025 0001417/2025 OriginalOrcamentario03 - Departamento de Turismo Esporte e Lazer2.044 - Manutencao do Centro EsportivoR$ 83,73
         Total R$ 166,73
Total R$ 166,73
 Data: 06/02/2025 ( Total R$ 643,09 )
   0000245/2025 0000423/2025 OriginalOrcamentario03 - Departamento de Turismo Esporte e Lazer2.041 - Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e TurismoR$ 643,09
         Total R$ 643,09
Total R$ 643,09
 Data: 20/09/2024 ( Total R$ 82,80 )
   0011177/2024 0013512/2024 OriginalOrcamentario05 - Administracao da Secretaria2.023 - Atividades da AdministracaoR$ 82,80
         Total R$ 82,80
Total R$ 82,80
 Data: 08/02/2024 ( Total R$ 1.600,00 )
   0000858/2024 0001918/2024 OriginalOrcamentario03 - Departamento de Turismo Esporte e Lazer2.044 - Manutencao do Centro EsportivoR$ 1.600,00
         Total R$ 1.600,00
Total R$ 1.600,00
 Data: 25/01/2024 ( Total R$ 780,00 )
   0000359/2024 0001187/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados03 - Departamento de Turismo Esporte e Lazer2.044 - Manutencao do Centro EsportivoR$ 420,00
   0000360/2024 0001185/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados03 - Departamento de Turismo Esporte e Lazer2.044 - Manutencao do Centro EsportivoR$ 360,00
         Total R$ 780,00
Total R$ 780,00
 Data: 16/02/2023 ( Total R$ 2.889,00 )
   0001360/2023 0001518/2023 OriginalOrcamentario03 - Departamento de Turismo Esporte e Lazer2.044 - Manutencao do Centro EsportivoR$ 1.444,50
   0001360/2023 0001518/2023 OriginalOrcamentario03 - Departamento de Turismo Esporte e Lazer2.044 - Manutencao do Centro EsportivoR$ 1.444,50
         Total R$ 2.889,00
Total R$ 2.889,00
 Data: 07/12/2022 ( Total R$ 190,00 )
   0014910/2022 0013918/2022 OriginalOrcamentario03 - Departamento de Turismo Esporte e Lazer2.044 - Manutencao do Centro EsportivoR$ 190,00
         Total R$ 190,00
Total R$ 190,00
 Data: 15/09/2022 ( Total R$ 23,85 )
   0012047/2022 0010384/2022 OriginalOrcamentario03 - Departamento de Turismo Esporte e Lazer2.044 - Manutencao do Centro EsportivoR$ 23,85
         Total R$ 23,85
Total R$ 23,85
DetalhesAssinatura
Contrato
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Objeto Situação
Valor
        
 
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