Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA DO GLORIA ( Total R$ 5.370,00 )
 Data: 17/02/2025 ( Total R$ 1.790,00 )
   0001313/2025 Original01 - Departamento de Servico Social1.014 - Aquisicao de Equipamentos para Dep. Assistencia SocialR$ 1.790,00
       Total R$ 1.790,00
Total R$ 1.790,00
 Data: 29/01/2025 ( Total R$ 1.790,00 )
   0000611/2025 Original01 - Departamento de Infraestrutura1.016 - Aquisicao de Equip. Departamento de Infra Estrutura, Obras e Servicos.R$ 1.790,00
       Total R$ 1.790,00
Total R$ 1.790,00
 Data: 15/01/2025 ( Total R$ 1.790,00 )
   0000352/2025 Original05 - Administracao da Secretaria2.023 - Atividades da AdministracaoR$ 1.790,00
       Total R$ 1.790,00
Total R$ 1.790,00
       Total R$ 5.370,00
Total R$ 5.370,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA DO GLORIA ( Total R$ 19.690,00 )
 Data: 28/02/2025 ( Total R$ 16.110,00 )
   0001280/2025 0001833/2025 Original04 - Administracao da Secretaria2.016 - Atividades da Secretaria de FazendaR$ 1.790,00
   0001278/2025 0001812/2025 Original05 - Administracao da Secretaria2.023 - Atividades da AdministracaoR$ 1.790,00
   0001313/2025 0001810/2025 Original01 - Departamento de Servico Social1.014 - Aquisicao de Equipamentos para Dep. Assistencia SocialR$ 1.790,00
   0001277/2025 0001808/2025 Original01 - Departamento de Desenvolvimento Economico1.004 - Aquisicao de Equipamentos para o Departamento de Desenv. EconomicoR$ 1.790,00
   0001269/2025 0001806/2025 Original01 - Escolas Municipais2.066 - Desenvolvimento do Ensino FundamentalR$ 8.950,00
        Total R$ 16.110,00
Total R$ 16.110,00
 Data: 19/02/2025 ( Total R$ 1.790,00 )
   0000611/2025 0001294/2025 Original01 - Departamento de Infraestrutura1.016 - Aquisicao de Equip. Departamento de Infra Estrutura, Obras e Servicos.R$ 1.790,00
        Total R$ 1.790,00
Total R$ 1.790,00
 Data: 14/02/2025 ( Total R$ 1.790,00 )
   0000352/2025 0001103/2025 Original05 - Administracao da Secretaria2.023 - Atividades da AdministracaoR$ 1.790,00
        Total R$ 1.790,00
Total R$ 1.790,00
        Total R$ 19.690,00
Total R$ 19.690,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA DO GLORIA ( Total R$ 1.768,52 )
 Data: 05/03/2025 ( Total R$ 1.768,52 )
   0001294/2025 0001327/2025 OriginalOrcamentario01 - Departamento de Infraestrutura1.016 - Aquisicao de Equip. Departamento de Infra Estrutura, Obras e Servicos.R$ 1.768,52
         Total R$ 1.768,52
Total R$ 1.768,52
         Total R$ 1.768,52
Total R$ 1.768,52
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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