Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA DO GLORIA ( Total R$ 443,44 )
 Data: 09/12/2024 ( Total R$ 15,47 )
   0010899/2024 Original01 - Departamento de Servico Social5.008 - EMENDA IMPOSITIVA 02 /2023 Distribuicao Materiais de Construcao Pessoas Baixa RendaR$ 15,47
       Total R$ 15,47
Total R$ 15,47
 Data: 05/12/2024 ( Total R$ 3,97 )
   0010891/2024 Original01 - Departamento de Servico Social5.008 - EMENDA IMPOSITIVA 02 /2023 Distribuicao Materiais de Construcao Pessoas Baixa RendaR$ 3,97
       Total R$ 3,97
Total R$ 3,97
 Data: 10/09/2024 ( Total R$ 424,00 )
   0008258/2024 Original01 - Departamento de Infraestrutura2.113 - Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e ServicosR$ 212,00
   0008257/2024 Original01 - Fundo Municipal de Saude2.058 - Atividades do Hospital MunicipalR$ 212,00
       Total R$ 424,00
Total R$ 424,00
       Total R$ 443,44
Total R$ 443,44
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA DO GLORIA ( Total R$ 19,44 )
 Data: 07/01/2025 ( Total R$ 19,44 )
   0010899/2024 0000035/2025 Original01 - Departamento de Servico Social5.008 - EMENDA IMPOSITIVA 02 /2023 Distribuicao Materiais de Construcao Pessoas Baixa RendaR$ 15,47
   0010891/2024 0000030/2025 Original01 - Departamento de Servico Social5.008 - EMENDA IMPOSITIVA 02 /2023 Distribuicao Materiais de Construcao Pessoas Baixa RendaR$ 3,97
        Total R$ 19,44
Total R$ 19,44
        Total R$ 19,44
Total R$ 19,44
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA DO GLORIA ( Total R$ 443,44 )
 Data: 17/02/2025 ( Total R$ 3,97 )
   0000030/2025 0000596/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados01 - Departamento de Servico Social5.008 - EMENDA IMPOSITIVA 02 /2023 Distribuicao Materiais de Construcao Pessoas Baixa RendaR$ 3,97
         Total R$ 3,97
Total R$ 3,97
 Data: 23/01/2025 ( Total R$ 15,47 )
   0000035/2025 0000009/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados01 - Departamento de Servico Social5.008 - EMENDA IMPOSITIVA 02 /2023 Distribuicao Materiais de Construcao Pessoas Baixa RendaR$ 15,47
         Total R$ 15,47
Total R$ 15,47
 Data: 16/10/2024 ( Total R$ 424,00 )
   0012498/2024 0014614/2024 OriginalOrcamentario01 - Fundo Municipal de Saude2.058 - Atividades do Hospital MunicipalR$ 212,00
   0012416/2024 0014613/2024 OriginalOrcamentario01 - Departamento de Infraestrutura2.113 - Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e ServicosR$ 212,00
         Total R$ 424,00
Total R$ 424,00
         Total R$ 443,44
Total R$ 443,44
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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