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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA DO GLORIA ( Total R$ 292.034,82 ) (Continua na próxima página) |
| | Data: 05/03/2025 ( Total R$ 391,04 ) |
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0001006/2025
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0001334/2025
| Original | Orcamentario | 01 - Departamento de Servico Social | 2.087 - Atividades do Departamento de Assistencia Social | R$ 391,04 |
| | | | | | | | Total R$ 391,04 Total R$ 391,04 |
| | Data: 21/02/2025 ( Total R$ 2.190,45 ) |
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0001020/2025
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0000984/2025
| Original | Orcamentario | 04 - Administracao da Secretaria | 2.016 - Atividades da Secretaria de Fazenda | R$ 307,21 |
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0001018/2025
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0000983/2025
| Original | Orcamentario | 04 - Administracao da Secretaria | 2.016 - Atividades da Secretaria de Fazenda | R$ 103,82 |
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0001017/2025
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0000982/2025
| Original | Orcamentario | 04 - Administracao da Secretaria | 2.016 - Atividades da Secretaria de Fazenda | R$ 219,91 |
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0001015/2025
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0000923/2025
| Original | Orcamentario | 01 - Assessoria juridica | 2.007 - Atividades da Assessoria Juridica. | R$ 74,24 |
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0001016/2025
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0000922/2025
| Original | Orcamentario | 05 - Administracao da Secretaria | 2.023 - Atividades da Administracao | R$ 526,32 |
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0001004/2025
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0000921/2025
| Original | Orcamentario | 01 - Escolas Municipais | 2.066 - Desenvolvimento do Ensino Fundamental | R$ 544,85 |
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0001005/2025
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0000920/2025
| Original | Orcamentario | 03 - Departamento de Compras Materiais e Patrimonio | 2.019 - Atividades Departamento de Compras Materiais e Patrimonio | R$ 414,10 |
| | | | | | | | Total R$ 2.190,45 Total R$ 2.190,45 |
| | Data: 06/02/2025 ( Total R$ 1.527,00 ) |
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0000217/2025
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0000445/2025
| Original | Orcamentario | 02 - Departamento de Tesouraria | 2.012 - Secao de Tesouraria | R$ 285,09 |
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0000218/2025
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0000444/2025
| Original | Orcamentario | 05 - Administracao da Secretaria | 2.023 - Atividades da Administracao | R$ 224,31 |
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0000203/2025
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0000443/2025
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 01 - Departamento de Servico Social | 2.087 - Atividades do Departamento de Assistencia Social | R$ 112,36 |
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0000202/2025
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0000442/2025
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 03 - Departamento de Arrecadacao e Fiscalizacao | 2.014 - Secao de Fiscalizacao | R$ 196,32 |
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0000205/2025
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0000441/2025
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 02 - Departamento de Tesouraria | 2.012 - Secao de Tesouraria | R$ 278,56 |
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0000206/2025
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0000440/2025
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 01 - Departamento de Contabilidade | 2.011 - Secao de Contabilidade | R$ 430,36 |
| | | | | | | | Total R$ 1.527,00 Total R$ 1.527,00 |
| | Data: 23/01/2025 ( Total R$ 177,67 ) (Continua na próxima página) |
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0000204/2025
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0000003/2025
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 03 - Departamento de Compras Materiais e Patrimonio | 2.019 - Atividades Departamento de Compras Materiais e Patrimonio | R$ 75,84 |