Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
ServicoPRESTACAO DE SERVICO NA LAVAGEM DE UNIFORMES ESPORTIVOS DAS EQUIPES DE FUTEBOL DO MUNICIPIO DE SAO JPRESTACAO DE SERVICO NA LAVAGEM DE UNIFORMES ESPORTIVOS DAS EQUIPES DE FUTEBOL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO BATISTA DO GLORIA.12,0000R$ 700,00R$ 8.400,00
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
05/01/2024 0000035/2024 Original03 - Departamento de Turismo Esporte e LazerR$ 700,00
01/02/2024 0000928/2024 Original03 - Departamento de Turismo Esporte e LazerR$ 700,00
12/03/2024 0002616/2024 Original03 - Departamento de Turismo Esporte e LazerR$ 700,00
02/04/2024 0003634/2024 Original03 - Departamento de Turismo Esporte e LazerR$ 700,00
06/05/2024 0005299/2024 Original03 - Departamento de Turismo Esporte e LazerR$ 700,00
03/06/2024 0006554/2024 Original03 - Departamento de Turismo Esporte e LazerR$ 700,00
04/07/2024 0008091/2024 Original03 - Departamento de Turismo Esporte e LazerR$ 700,00
02/08/2024 0009457/2024 Original03 - Departamento de Turismo Esporte e LazerR$ 700,00
02/09/2024 0010748/2024 Original03 - Departamento de Turismo Esporte e LazerR$ 700,00
01/10/2024 0012117/2024 Original03 - Departamento de Turismo Esporte e LazerR$ 700,00
04/11/2024 0013482/2024 Original03 - Departamento de Turismo Esporte e LazerR$ 700,00
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Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
19/01/2024 0000035/2024 0000830/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados03 - Departamento de Turismo Esporte e LazerR$ 602,00
09/02/2024 0000928/2024 0001923/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados03 - Departamento de Turismo Esporte e LazerR$ 602,00
12/04/2024 0003634/2024 0006389/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados03 - Departamento de Turismo Esporte e LazerR$ 602,00
10/05/2024 0005299/2024 0006566/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados03 - Departamento de Turismo Esporte e LazerR$ 602,00
14/06/2024 0006554/2024 0008311/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados03 - Departamento de Turismo Esporte e LazerR$ 602,00
10/07/2024 0008091/2024 0009734/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados03 - Departamento de Turismo Esporte e LazerR$ 602,00
08/08/2024 0009457/2024 0010991/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados03 - Departamento de Turismo Esporte e LazerR$ 602,00
09/09/2024 0010748/2024 0012627/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados03 - Departamento de Turismo Esporte e LazerR$ 602,00
15/10/2024 0012117/2024 0014541/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados03 - Departamento de Turismo Esporte e LazerR$ 602,00
Dados da Dispensa/Inexigibilidade
Dados do Contrato
Dados do Convênio
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