Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA DO GLORIA ( Total R$ 1.555.805,54 )
 Data: 11/09/2024 ( Total R$ 238.470,00 )
   0008331/2024 Original01 - Departamento de Infraestrutura1.132 - Infraestrutura do Loteamento para futuro Conj Hab ZorR$ 41.111,53
   0008330/2024 Original01 - Departamento de Infraestrutura1.132 - Infraestrutura do Loteamento para futuro Conj Hab ZorR$ 166.905,32
   0008329/2024 Original01 - Departamento de Infraestrutura1.132 - Infraestrutura do Loteamento para futuro Conj Hab ZorR$ 30.453,15
       Total R$ 238.470,00
Total R$ 238.470,00
 Data: 23/08/2024 ( Total R$ 40.000,00 )
   0007848/2024 Original01 - Departamento de Infraestrutura1.043 - Construcao Centro Empresarial Moises Marques da CostaR$ 40.000,00
       Total R$ 40.000,00
Total R$ 40.000,00
 Data: 22/02/2024 ( Total R$ 586.619,97 )
   0001604/2024 Original01 - Departamento de Infraestrutura2.212 - Pista de Caminhada - Rod Gloria-PortoR$ 586.619,97
       Total R$ 586.619,97
Total R$ 586.619,97
 Data: 30/10/2023 ( Total R$ 25.000,00 )
   0008122/2023 Original01 - Departamento de Infraestrutura2.222 - Manutencao da Rede de Energia EletricaR$ 25.000,00
       Total R$ 25.000,00
Total R$ 25.000,00
 Data: 26/10/2023 ( Total R$ 664.370,59 )
   0008022/2023 Original01 - Departamento de Infraestrutura1.046 - Construcao do Distrito IndustrialR$ 364.370,59
   0008021/2023 Original01 - Departamento de Infraestrutura1.046 - Construcao do Distrito IndustrialR$ 300.000,00
       Total R$ 664.370,59
Total R$ 664.370,59
 Data: 11/02/2022 ( Total R$ 844,98 )
   0001442/2022 Original04 - Administracao da Secretaria2.016 - Atividades da Secretaria de FazendaR$ 844,98
       Total R$ 844,98
Total R$ 844,98
 Data: 03/02/2022 ( Total R$ 500,00 )
   0001123/2022 Original01 - Departamento de Infraestrutura1.033 - Ampliacao da Rede de Energia EletricaR$ 500,00
       Total R$ 500,00
Total R$ 500,00
       Total R$ 1.555.805,54
Total R$ 1.555.805,54
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA DO GLORIA ( Total R$ 727.216,30 )
 Data: 02/09/2024 ( Total R$ 40.000,00 )
   0007848/2024 0010720/2024 Original01 - Departamento de Infraestrutura1.043 - Construcao Centro Empresarial Moises Marques da CostaR$ 40.000,00
        Total R$ 40.000,00
Total R$ 40.000,00
 Data: 23/05/2024 ( Total R$ 531.179,60 )
   0008021/2023 0006168/2024 Original01 - Departamento de Infraestrutura1.046 - Construcao do Distrito IndustrialR$ 166.809,01
   0008022/2023 0006167/2024 Original01 - Departamento de Infraestrutura1.046 - Construcao do Distrito IndustrialR$ 364.370,59
        Total R$ 531.179,60
Total R$ 531.179,60
 Data: 08/02/2024 ( Total R$ 133.190,99 )
   0008021/2023 0001367/2024 Original01 - Departamento de Infraestrutura1.046 - Construcao do Distrito IndustrialR$ 133.190,99
        Total R$ 133.190,99
Total R$ 133.190,99
 Data: 15/02/2022 ( Total R$ 844,98 )
   0001442/2022 0006187/2022 Original04 - Administracao da Secretaria2.016 - Atividades da Secretaria de FazendaR$ 844,98
        Total R$ 844,98
Total R$ 844,98
 Data: 03/02/2022 ( Total R$ 22.000,73 )
   0005907/2021 0005907/2022 Original01 - Departamento de Infraestrutura1.033 - Ampliacao da Rede de Energia EletricaR$ 21.500,73
   0001123/2022 0005773/2022 Original01 - Departamento de Infraestrutura1.033 - Ampliacao da Rede de Energia EletricaR$ 500,00
        Total R$ 22.000,73
Total R$ 22.000,73
        Total R$ 727.216,30
Total R$ 727.216,30
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA DO GLORIA ( Total R$ 698.764,20 )
 Data: 10/09/2024 ( Total R$ 36.964,72 )
   0010720/2024 0012707/2024 OriginalOrcamentario01 - Departamento de Infraestrutura1.043 - Construcao Centro Empresarial Moises Marques da CostaR$ 36.964,72
         Total R$ 36.964,72
Total R$ 36.964,72
 Data: 22/07/2024 ( Total R$ 516.879,05 )
   0006168/2024 0010413/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados01 - Departamento de Infraestrutura1.046 - Construcao do Distrito IndustrialR$ 166.809,01
   0006167/2024 0010412/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados01 - Departamento de Infraestrutura1.046 - Construcao do Distrito IndustrialR$ 350.070,04
         Total R$ 516.879,05
Total R$ 516.879,05
 Data: 14/02/2024 ( Total R$ 122.919,70 )
   0001367/2024 0002079/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados01 - Departamento de Infraestrutura1.046 - Construcao do Distrito IndustrialR$ 122.919,70
         Total R$ 122.919,70
Total R$ 122.919,70
 Data: 18/02/2022 ( Total R$ 844,98 )
   0006187/2022 0001271/2022 OriginalOrcamentario04 - Administracao da Secretaria2.016 - Atividades da Secretaria de FazendaR$ 844,98
         Total R$ 844,98
Total R$ 844,98
 Data: 14/02/2022 ( Total R$ 21.155,75 )
   0005907/2022 0100273/2022 OriginalRestos a Pagar Nao Processados01 - Departamento de Infraestrutura1.033 - Ampliacao da Rede de Energia EletricaR$ 20.655,75
   0005773/2022 0001048/2022 OriginalOrcamentario01 - Departamento de Infraestrutura1.033 - Ampliacao da Rede de Energia EletricaR$ 500,00
         Total R$ 21.155,75
Total R$ 21.155,75
         Total R$ 698.764,20
Total R$ 698.764,20
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA DO GLORIA ( Total R$ 1.536.441,29 )
  29/08/2024000041/2024Obras e Servicos de EngenhariaCONTRATACAO DE EMPRESSA ESPECIALIZADA PARA OBRAS DE MODIFICACAO, EXTENSAO DE REDE E ILUMINACAO PUBLICA, E INFRAESTRUTURA DO LOTEAMENTO DO FUTURO CONJUNTO HABITACIONAL ZORAIDE GONCALVES DE OLIVEIRAVigenteR$ 238.950,00
  15/02/2024000007/2024Compras e ServicosIMPLANTACAO DE ILUMINACAO NA PISTA DE CAMINHADA DA ALAMEDA DESPORTIVA SGT. JOSE AUGUSTO DE SOUZAVigenteR$ 586.619,97
  30/10/2023000087/2023Compras para obras e/ou Servicos de EngenhariaCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRA DE REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA NA REMOCAO DE UM POSTE NA RUA VITORIA NESTE MUNICIPIO.TERMINO DE PRAZOR$ 25.000,00
  20/10/2023000086/2023Compras para obras e/ou Servicos de EngenhariaEXTENSAO DE POSTES COM REDE DE MEDIA E BAIXA TENSAO COM ILUMINACAO PARA ATENDIMENTO AO DISTRITO INDUSTRIAVigenteR$ 664.370,59
  24/08/2021000048/2021Compras para obras e/ou Servicos de EngenhariaCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRA EXTENSAO E MOFICIACAO DE RDA COM INSTALACAO DE ILUMINACAO PUBLICATERMINO DE PRAZOR$ 21.500,73
        Total R$ 1.536.441,29
Total R$ 1.536.441,29
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