Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA DO GLORIA ( Total R$ 1.335,05 )
 Data: 02/05/2024 ( Total R$ 13,14 )
   0004072/2024 Original03 - Secao de Cultura2.146 - Manutencao do Fundo de Patrimonio CulturalR$ 13,14
       Total R$ 13,14
Total R$ 13,14
 Data: 27/02/2024 ( Total R$ 130,22 )
   0002055/2024 Original03 - Departamento de Turismo Esporte e Lazer2.045 - Manutencao das Atividades DesportivasR$ 130,22
       Total R$ 130,22
Total R$ 130,22
 Data: 26/02/2024 ( Total R$ 19,71 )
   0002052/2024 Original01 - Departamento de Servico Social2.096 - Distribuicao de Material de Construcao Pessoas Baixa RendaR$ 19,71
       Total R$ 19,71
Total R$ 19,71
 Data: 21/02/2024 ( Total R$ 130,22 )
   0001518/2024 Original02 - Administracao da Secretaria2.080 - Atividades do Departamento de EducacaoR$ 130,22
       Total R$ 130,22
Total R$ 130,22
 Data: 01/02/2024 ( Total R$ 195,33 )
   0001154/2024 Original01 - Departamento de Infraestrutura2.119 - Manutencao do Cemiterio e do VelorioR$ 195,33
       Total R$ 195,33
Total R$ 195,33
 Data: 23/01/2024 ( Total R$ 195,33 )
   0000666/2024 Original01 - Departamento de Infraestrutura2.118 - Manutencao de Pracas, Parques e JardinsR$ 195,33
       Total R$ 195,33
Total R$ 195,33
 Data: 28/12/2023 ( Total -R$ 19,71 )
   0006348/2023 Anulacao01 - Departamento de Servico Social2.096 - Distribuicao de Material de Construcao Pessoas Baixa Renda-R$ 19,71
       Total -R$ 19,71
Total -R$ 19,71
 Data: 22/08/2023 ( Total R$ 19,71 )
   0006348/2023 Original01 - Departamento de Servico Social2.096 - Distribuicao de Material de Construcao Pessoas Baixa RendaR$ 19,71
       Total R$ 19,71
Total R$ 19,71
 Data: 11/08/2023 ( Total R$ 651,10 )
   0006133/2023 Original01 - Departamento de Infraestrutura2.118 - Manutencao de Pracas, Parques e JardinsR$ 651,10
       Total R$ 651,10
Total R$ 651,10
       Total R$ 1.335,05
Total R$ 1.335,05
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA DO GLORIA ( Total R$ 1.335,05 )
 Data: 22/05/2024 ( Total R$ 13,14 )
   0004072/2024 0006775/2024 Original03 - Secao de Cultura2.146 - Manutencao do Fundo de Patrimonio CulturalR$ 13,14
        Total R$ 13,14
Total R$ 13,14
 Data: 10/04/2024 ( Total R$ 130,22 )
   0002055/2024 0003943/2024 Original03 - Departamento de Turismo Esporte e Lazer2.045 - Manutencao das Atividades DesportivasR$ 130,22
        Total R$ 130,22
Total R$ 130,22
 Data: 01/03/2024 ( Total R$ 540,59 )
   0000666/2024 0002213/2024 Original01 - Departamento de Infraestrutura2.118 - Manutencao de Pracas, Parques e JardinsR$ 195,33
   0001154/2024 0002212/2024 Original01 - Departamento de Infraestrutura2.119 - Manutencao do Cemiterio e do VelorioR$ 195,33
   0001518/2024 0002211/2024 Original02 - Administracao da Secretaria2.080 - Atividades do Departamento de EducacaoR$ 130,22
   0002052/2024 0002202/2024 Original01 - Departamento de Servico Social2.096 - Distribuicao de Material de Construcao Pessoas Baixa RendaR$ 19,71
        Total R$ 540,59
Total R$ 540,59
 Data: 23/08/2023 ( Total R$ 651,10 )
   0006133/2023 0010870/2023 Original01 - Departamento de Infraestrutura2.118 - Manutencao de Pracas, Parques e JardinsR$ 651,10
        Total R$ 651,10
Total R$ 651,10
        Total R$ 1.335,05
Total R$ 1.335,05
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA DO GLORIA ( Total R$ 1.335,05 )
 Data: 14/06/2024 ( Total R$ 13,14 )
   0006775/2024 0008350/2024 OriginalOrcamentario03 - Secao de Cultura2.146 - Manutencao do Fundo de Patrimonio CulturalR$ 13,14
         Total R$ 13,14
Total R$ 13,14
 Data: 24/04/2024 ( Total R$ 130,22 )
   0003943/2024 0005963/2024 OriginalOrcamentario03 - Departamento de Turismo Esporte e Lazer2.045 - Manutencao das Atividades DesportivasR$ 130,22
         Total R$ 130,22
Total R$ 130,22
 Data: 13/03/2024 ( Total R$ 410,37 )
   0002202/2024 0003681/2024 OriginalOrcamentario01 - Departamento de Servico Social2.096 - Distribuicao de Material de Construcao Pessoas Baixa RendaR$ 19,71
   0002212/2024 0003680/2024 OriginalOrcamentario01 - Departamento de Infraestrutura2.119 - Manutencao do Cemiterio e do VelorioR$ 195,33
   0002213/2024 0003679/2024 OriginalOrcamentario01 - Departamento de Infraestrutura2.118 - Manutencao de Pracas, Parques e JardinsR$ 195,33
         Total R$ 410,37
Total R$ 410,37
 Data: 12/03/2024 ( Total R$ 130,22 )
   0002211/2024 0003471/2024 OriginalOrcamentario02 - Administracao da Secretaria2.080 - Atividades do Departamento de EducacaoR$ 130,22
         Total R$ 130,22
Total R$ 130,22
 Data: 14/09/2023 ( Total R$ 651,10 )
   0010870/2023 0011977/2023 OriginalOrcamentario01 - Departamento de Infraestrutura2.118 - Manutencao de Pracas, Parques e JardinsR$ 651,10
         Total R$ 651,10
Total R$ 651,10
         Total R$ 1.335,05
Total R$ 1.335,05
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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