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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA DO GLORIA ( Total R$ 61.685,48 ) (Continua na próxima página) |
| | Data: 25/01/2024 ( Total R$ 2.907,60 ) |
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0000085/2024
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0001197/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 01 - Departamento de Desenvolvimento Economico | 2.035 - Atividades do Depto. de Desenvolvimento Economico e Meio Ambiente | R$ 96,92 |
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0000087/2024
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0001196/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 01 - Departamento de Servico Social | 2.087 - Atividades do Departamento de Assistencia Social | R$ 290,76 |
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0000078/2024
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0001195/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 01 - Departamento de Infraestrutura | 2.113 - Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Servicos | R$ 193,84 |
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0000082/2024
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0001194/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 05 - Administracao da Secretaria | 2.023 - Atividades da Administracao | R$ 775,36 |
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0015646/2023
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0001193/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 01 - Departamento de Infraestrutura | 2.113 - Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Servicos | R$ 193,84 |
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0015651/2023
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0001067/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 01 - Fundo Municipal de Saude | 2.050 - Atividades da Secretaria Municipal de Saude | R$ 436,14 |
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0000080/2024
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0001066/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 01 - Fundo Municipal de Saude | 2.056 - Atividades da Estrategia de Saude da Familia | R$ 484,60 |
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0000081/2024
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0001065/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 01 - Fundo Municipal de Saude | 2.050 - Atividades da Secretaria Municipal de Saude | R$ 436,14 |
| | | | | | | | Total R$ 2.907,60 Total R$ 2.907,60 |
| | Data: 24/01/2024 ( Total R$ 969,20 ) |
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0000083/2024
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0001021/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 01 - Escolas Municipais | 2.066 - Desenvolvimento do Ensino Fundamental | R$ 484,60 |
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0015652/2023
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0001020/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 01 - Escolas Municipais | 2.066 - Desenvolvimento do Ensino Fundamental | R$ 484,60 |
| | | | | | | | Total R$ 969,20 Total R$ 969,20 |
| | Data: 18/01/2024 ( Total R$ 4.119,10 ) (Continua na próxima página) |
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0014312/2023
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0000922/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 01 - Fundo Municipal de Saude | 2.056 - Atividades da Estrategia de Saude da Familia | R$ 484,60 |
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0015715/2023
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0000921/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 01 - Fundo Municipal de Saude | 2.056 - Atividades da Estrategia de Saude da Familia | R$ 484,60 |
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0014311/2023
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0000920/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 01 - Fundo Municipal de Saude | 2.050 - Atividades da Secretaria Municipal de Saude | R$ 436,14 |
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0014314/2023
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0000802/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 01 - Departamento de Infraestrutura | 2.113 - Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Servicos | R$ 193,84 |
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0014313/2023
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0000801/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 01 - Departamento de Desenvolvimento Economico | 2.035 - Atividades do Depto. de Desenvolvimento Economico e Meio Ambiente | R$ 96,92 |
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0014428/2023
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0000800/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 05 - Administracao da Secretaria | 2.023 - Atividades da Administracao | R$ 775,36 |