Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA DO GLORIA ( Total R$ 349,00 )
 Data: 30/09/2024 ( Total R$ 289,00 )
   0008944/2024 Original01 - Fundo Municipal de Saude2.058 - Atividades do Hospital MunicipalR$ 289,00
       Total R$ 289,00
Total R$ 289,00
 Data: 28/06/2023 ( Total R$ 60,00 )
   0005207/2023 Original01 - Fundo Municipal de Saude2.058 - Atividades do Hospital MunicipalR$ 60,00
       Total R$ 60,00
Total R$ 60,00
       Total R$ 349,00
Total R$ 349,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA DO GLORIA ( Total R$ 60,00 )
 Data: 05/07/2023 ( Total R$ 60,00 )
   0005207/2023 0009007/2023 Original01 - Fundo Municipal de Saude2.058 - Atividades do Hospital MunicipalR$ 60,00
        Total R$ 60,00
Total R$ 60,00
        Total R$ 60,00
Total R$ 60,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA DO GLORIA ( Total R$ 424,50 )
 Data: 04/08/2023 ( Total R$ 60,00 )
   0009007/2023 0010156/2023 OriginalOrcamentario01 - Fundo Municipal de Saude2.058 - Atividades do Hospital MunicipalR$ 60,00
         Total R$ 60,00
Total R$ 60,00
 Data: 09/03/2023 ( Total R$ 364,50 )
   0014699/2022 0002562/2023 OriginalRestos a Pagar Processados01 - Fundo Municipal de Saude2.058 - Atividades do Hospital MunicipalR$ 364,50
         Total R$ 364,50
Total R$ 364,50
         Total R$ 424,50
Total R$ 424,50
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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