Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA DO GLORIA ( Total R$ 1.195,70 )
 Data: 02/08/2024 ( Total R$ 652,20 )
   0007034/2024 Original05 - Administracao da Secretaria2.030 - Manutencao do Convenio Policia MilitarR$ 108,70
   0007024/2024 Original01 - Fundo Municipal de Saude2.056 - Atividades da Estrategia de Saude da FamiliaR$ 543,50
       Total R$ 652,20
Total R$ 652,20
 Data: 15/05/2024 ( Total R$ 108,70 )
   0004423/2024 Original01 - Fundo Municipal de Saude2.058 - Atividades do Hospital MunicipalR$ 108,70
       Total R$ 108,70
Total R$ 108,70
 Data: 20/02/2024 ( Total R$ 326,10 )
   0001488/2024 Original04 - Secao de Informatica2.021 - Atividades da Secao de Tecnologia da Informacao.R$ 326,10
       Total R$ 326,10
Total R$ 326,10
 Data: 02/01/2024 ( Total R$ 108,70 )
   0000132/2024 Original05 - Administracao da Secretaria2.030 - Manutencao do Convenio Policia MilitarR$ 108,70
       Total R$ 108,70
Total R$ 108,70
       Total R$ 1.195,70
Total R$ 1.195,70
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA DO GLORIA ( Total R$ 1.195,70 )
 Data: 17/10/2024 ( Total R$ 108,70 )
   0004423/2024 0012819/2024 Original01 - Fundo Municipal de Saude2.058 - Atividades do Hospital MunicipalR$ 108,70
        Total R$ 108,70
Total R$ 108,70
 Data: 11/09/2024 ( Total R$ 652,20 )
   0007024/2024 0011180/2024 Original01 - Fundo Municipal de Saude2.056 - Atividades da Estrategia de Saude da FamiliaR$ 543,50
   0007034/2024 0011179/2024 Original05 - Administracao da Secretaria2.030 - Manutencao do Convenio Policia MilitarR$ 108,70
        Total R$ 652,20
Total R$ 652,20
 Data: 13/03/2024 ( Total R$ 326,10 )
   0001488/2024 0003870/2024 Original04 - Secao de Informatica2.021 - Atividades da Secao de Tecnologia da Informacao.R$ 326,10
        Total R$ 326,10
Total R$ 326,10
 Data: 30/01/2024 ( Total R$ 108,70 )
   0000132/2024 0000846/2024 Original05 - Administracao da Secretaria2.030 - Manutencao do Convenio Policia MilitarR$ 108,70
        Total R$ 108,70
Total R$ 108,70
        Total R$ 1.195,70
Total R$ 1.195,70
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA DO GLORIA ( Total R$ 1.073,97 )
 Data: 04/10/2024 ( Total R$ 107,40 )
   0011179/2024 0014144/2024 OriginalOrcamentario05 - Administracao da Secretaria2.030 - Manutencao do Convenio Policia MilitarR$ 107,40
         Total R$ 107,40
Total R$ 107,40
 Data: 18/09/2024 ( Total R$ 536,98 )
   0011180/2024 0013060/2024 OriginalOrcamentario01 - Fundo Municipal de Saude2.056 - Atividades da Estrategia de Saude da FamiliaR$ 536,98
         Total R$ 536,98
Total R$ 536,98
 Data: 18/04/2024 ( Total R$ 322,19 )
   0003870/2024 0005302/2024 OriginalOrcamentario04 - Secao de Informatica2.021 - Atividades da Secao de Tecnologia da Informacao.R$ 322,19
         Total R$ 322,19
Total R$ 322,19
 Data: 14/02/2024 ( Total R$ 107,40 )
   0000846/2024 0002056/2024 OriginalOrcamentario05 - Administracao da Secretaria2.030 - Manutencao do Convenio Policia MilitarR$ 107,40
         Total R$ 107,40
Total R$ 107,40
         Total R$ 1.073,97
Total R$ 1.073,97
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
Não existem dados para mostrar
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS