Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA DO GLORIA ( Total R$ 1.520,00 )
 Data: 25/03/2024 ( Total R$ 1.520,00 )
   0003036/2024 Original01 - Departamento de Infraestrutura2.122 - Manutencao do MatadouroR$ 1.520,00
       Total R$ 1.520,00
Total R$ 1.520,00
 Data: 15/12/2023 ( Total -R$ 304,00 )
   0006595/2023 Anulacao02 - Secao de Frotas1.035 - Construcao e Reforma de Pontes e Mata-Burros-R$ 304,00
       Total -R$ 304,00
Total -R$ 304,00
 Data: 30/08/2023 ( Total R$ 304,00 )
   0006595/2023 Original02 - Secao de Frotas1.035 - Construcao e Reforma de Pontes e Mata-BurrosR$ 304,00
       Total R$ 304,00
Total R$ 304,00
       Total R$ 1.520,00
Total R$ 1.520,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA DO GLORIA ( Total R$ 1.520,00 )
 Data: 24/04/2024 ( Total R$ 1.520,00 )
   0003036/2024 0004882/2024 Original01 - Departamento de Infraestrutura2.122 - Manutencao do MatadouroR$ 1.520,00
        Total R$ 1.520,00
Total R$ 1.520,00
        Total R$ 1.520,00
Total R$ 1.520,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA DO GLORIA ( Total R$ 1.520,00 )
 Data: 10/05/2024 ( Total R$ 1.520,00 )
   0004882/2024 0006743/2024 OriginalOrcamentario01 - Departamento de Infraestrutura2.122 - Manutencao do MatadouroR$ 1.520,00
         Total R$ 1.520,00
Total R$ 1.520,00
         Total R$ 1.520,00
Total R$ 1.520,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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