Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA DO GLORIA ( Total R$ 4.900,00 )
 Data: 28/12/2023 ( Total R$ 4.200,00 )
   0009719/2023 Original01 - Fundo Municipal de Saude2.050 - Atividades da Secretaria Municipal de SaudeR$ 4.200,00
       Total R$ 4.200,00
Total R$ 4.200,00
 Data: 30/11/2023 ( Total R$ 350,00 )
   0008947/2023 Original05 - Administracao da Secretaria2.023 - Atividades da AdministracaoR$ 350,00
       Total R$ 350,00
Total R$ 350,00
 Data: 27/10/2023 ( Total R$ 350,00 )
   0008087/2023 Original05 - Administracao da Secretaria2.023 - Atividades da AdministracaoR$ 350,00
       Total R$ 350,00
Total R$ 350,00
       Total R$ 4.900,00
Total R$ 4.900,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA DO GLORIA ( Total R$ 4.550,00 ) (Continua na próxima página)
 Data: 04/11/2024 ( Total R$ 350,00 )
   0009719/2023 0013483/2024 Original01 - Fundo Municipal de Saude2.050 - Atividades da Secretaria Municipal de SaudeR$ 350,00
        Total R$ 350,00
Total R$ 350,00
 Data: 01/10/2024 ( Total R$ 350,00 )
   0009719/2023 0012120/2024 Original01 - Fundo Municipal de Saude2.050 - Atividades da Secretaria Municipal de SaudeR$ 350,00
        Total R$ 350,00
Total R$ 350,00
 Data: 02/09/2024 ( Total R$ 350,00 )
   0009719/2023 0010745/2024 Original01 - Fundo Municipal de Saude2.050 - Atividades da Secretaria Municipal de SaudeR$ 350,00
        Total R$ 350,00
Total R$ 350,00
 Data: 02/08/2024 ( Total R$ 350,00 )
   0009719/2023 0009458/2024 Original01 - Fundo Municipal de Saude2.050 - Atividades da Secretaria Municipal de SaudeR$ 350,00
        Total R$ 350,00
Total R$ 350,00
 Data: 04/07/2024 ( Total R$ 350,00 )
   0009719/2023 0008090/2024 Original01 - Fundo Municipal de Saude2.050 - Atividades da Secretaria Municipal de SaudeR$ 350,00
        Total R$ 350,00
Total R$ 350,00
 Data: 03/06/2024 ( Total R$ 350,00 )
   0009719/2023 0006549/2024 Original01 - Fundo Municipal de Saude2.050 - Atividades da Secretaria Municipal de SaudeR$ 350,00
        Total R$ 350,00
Total R$ 350,00
 Data: 06/05/2024 ( Total R$ 350,00 )
   0009719/2023 0005293/2024 Original01 - Fundo Municipal de Saude2.050 - Atividades da Secretaria Municipal de SaudeR$ 350,00
        Total R$ 350,00
Total R$ 350,00
 Data: 02/04/2024 ( Total R$ 350,00 )
   0009719/2023 0003635/2024 Original01 - Fundo Municipal de Saude2.050 - Atividades da Secretaria Municipal de SaudeR$ 350,00
        Total R$ 350,00
Total R$ 350,00
 Data: 12/03/2024 ( Total R$ 350,00 )
   0009719/2023 0002619/2024 Original01 - Fundo Municipal de Saude2.050 - Atividades da Secretaria Municipal de SaudeR$ 350,00
        Total R$ 350,00
Total R$ 350,00
 Data: 01/02/2024 ( Total R$ 350,00 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA DO GLORIA ( Total R$ 3.612,00 ) (Continua na próxima página)
 Data: 15/10/2024 ( Total R$ 301,00 )
   0012120/2024 0014456/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados01 - Fundo Municipal de Saude2.050 - Atividades da Secretaria Municipal de SaudeR$ 301,00
         Total R$ 301,00
Total R$ 301,00
 Data: 18/09/2024 ( Total R$ 301,00 )
   0010745/2024 0013086/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados01 - Fundo Municipal de Saude2.050 - Atividades da Secretaria Municipal de SaudeR$ 301,00
         Total R$ 301,00
Total R$ 301,00
 Data: 09/08/2024 ( Total R$ 301,00 )
   0009458/2024 0011400/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados01 - Fundo Municipal de Saude2.050 - Atividades da Secretaria Municipal de SaudeR$ 301,00
         Total R$ 301,00
Total R$ 301,00
 Data: 18/07/2024 ( Total R$ 301,00 )
   0008090/2024 0010243/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados01 - Fundo Municipal de Saude2.050 - Atividades da Secretaria Municipal de SaudeR$ 301,00
         Total R$ 301,00
Total R$ 301,00
 Data: 07/06/2024 ( Total R$ 301,00 )
   0006549/2024 0008012/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados01 - Fundo Municipal de Saude2.050 - Atividades da Secretaria Municipal de SaudeR$ 301,00
         Total R$ 301,00
Total R$ 301,00
 Data: 10/05/2024 ( Total R$ 301,00 )
   0005293/2024 0006802/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados01 - Fundo Municipal de Saude2.050 - Atividades da Secretaria Municipal de SaudeR$ 301,00
         Total R$ 301,00
Total R$ 301,00
 Data: 11/04/2024 ( Total R$ 301,00 )
   0003635/2024 0005125/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados01 - Fundo Municipal de Saude2.050 - Atividades da Secretaria Municipal de SaudeR$ 301,00
         Total R$ 301,00
Total R$ 301,00
 Data: 14/03/2024 ( Total R$ 301,00 )
   0002619/2024 0003819/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados01 - Fundo Municipal de Saude2.050 - Atividades da Secretaria Municipal de SaudeR$ 301,00
         Total R$ 301,00
Total R$ 301,00
 Data: 08/02/2024 ( Total R$ 301,00 )
   0000927/2024 0001887/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados01 - Fundo Municipal de Saude2.050 - Atividades da Secretaria Municipal de SaudeR$ 301,00
         Total R$ 301,00
Total R$ 301,00
 Data: 25/01/2024 ( Total R$ 301,00 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA DO GLORIA ( Total R$ 4.200,00 )
  29/11/2023000096/2023Compras e ServicosPRESTACAO DE SERVICOS, LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIOAL CALIMERIO FRANCISCO DE MEDEIROS NO BAIRRO BREJO.VigenteR$ 4.200,00
        Total R$ 4.200,00
Total R$ 4.200,00
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