Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA DO GLORIA ( Total R$ 127.500,00 ) (Continua na próxima página)
 Data: 30/10/2024 ( Total R$ 3.750,00 )
   0009740/2024 Original01 - Departamento de Infraestrutura2.113 - Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e ServicosR$ 3.750,00
       Total R$ 3.750,00
Total R$ 3.750,00
 Data: 27/09/2024 ( Total R$ 3.750,00 )
   0008913/2024 Original01 - Departamento de Infraestrutura2.113 - Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e ServicosR$ 3.750,00
       Total R$ 3.750,00
Total R$ 3.750,00
 Data: 26/06/2024 ( Total R$ 11.250,00 )
   0005891/2024 Original01 - Departamento de Infraestrutura2.113 - Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e ServicosR$ 11.250,00
       Total R$ 11.250,00
Total R$ 11.250,00
 Data: 22/03/2024 ( Total R$ 11.250,00 )
   0002938/2024 Original01 - Departamento de Infraestrutura2.113 - Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e ServicosR$ 11.250,00
       Total R$ 11.250,00
Total R$ 11.250,00
 Data: 02/01/2024 ( Total R$ 11.250,00 )
   0000082/2024 Original01 - Departamento de Infraestrutura2.113 - Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e ServicosR$ 11.250,00
       Total R$ 11.250,00
Total R$ 11.250,00
 Data: 28/08/2023 ( Total R$ 15.000,00 )
   0006506/2023 Original01 - Departamento de Infraestrutura2.113 - Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e ServicosR$ 15.000,00
       Total R$ 15.000,00
Total R$ 15.000,00
 Data: 27/04/2023 ( Total R$ 15.000,00 )
   0003560/2023 Original01 - Departamento de Infraestrutura2.113 - Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e ServicosR$ 15.000,00
       Total R$ 15.000,00
Total R$ 15.000,00
 Data: 30/03/2023 ( Total R$ 3.750,00 )
   0002859/2023 Original01 - Departamento de Infraestrutura2.113 - Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e ServicosR$ 3.750,00
       Total R$ 3.750,00
Total R$ 3.750,00
 Data: 27/02/2023 ( Total R$ 7.500,00 )
   0001768/2023 Original01 - Departamento de Infraestrutura2.113 - Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e ServicosR$ 3.750,00
   0001768/2023 Original01 - Departamento de Infraestrutura2.113 - Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e ServicosR$ 3.750,00
       Total R$ 7.500,00
Total R$ 7.500,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA DO GLORIA ( Total R$ 101.250,00 ) (Continua na próxima página)
 Data: 04/11/2024 ( Total R$ 3.750,00 )
   0009740/2024 0013497/2024 Original01 - Departamento de Infraestrutura2.113 - Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e ServicosR$ 3.750,00
        Total R$ 3.750,00
Total R$ 3.750,00
 Data: 01/10/2024 ( Total R$ 3.750,00 )
   0008913/2024 0012091/2024 Original01 - Departamento de Infraestrutura2.113 - Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e ServicosR$ 3.750,00
        Total R$ 3.750,00
Total R$ 3.750,00
 Data: 02/09/2024 ( Total R$ 3.750,00 )
   0005891/2024 0010718/2024 Original01 - Departamento de Infraestrutura2.113 - Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e ServicosR$ 3.750,00
        Total R$ 3.750,00
Total R$ 3.750,00
 Data: 01/08/2024 ( Total R$ 3.750,00 )
   0005891/2024 0009371/2024 Original01 - Departamento de Infraestrutura2.113 - Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e ServicosR$ 3.750,00
        Total R$ 3.750,00
Total R$ 3.750,00
 Data: 01/07/2024 ( Total R$ 3.750,00 )
   0005891/2024 0007951/2024 Original01 - Departamento de Infraestrutura2.113 - Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e ServicosR$ 3.750,00
        Total R$ 3.750,00
Total R$ 3.750,00
 Data: 03/06/2024 ( Total R$ 3.750,00 )
   0002938/2024 0006504/2024 Original01 - Departamento de Infraestrutura2.113 - Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e ServicosR$ 3.750,00
        Total R$ 3.750,00
Total R$ 3.750,00
 Data: 02/05/2024 ( Total R$ 3.750,00 )
   0002938/2024 0005077/2024 Original01 - Departamento de Infraestrutura2.113 - Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e ServicosR$ 3.750,00
        Total R$ 3.750,00
Total R$ 3.750,00
 Data: 01/04/2024 ( Total R$ 3.750,00 )
   0002938/2024 0003564/2024 Original01 - Departamento de Infraestrutura2.113 - Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e ServicosR$ 3.750,00
        Total R$ 3.750,00
Total R$ 3.750,00
 Data: 01/03/2024 ( Total R$ 3.750,00 )
   0000082/2024 0002215/2024 Original01 - Departamento de Infraestrutura2.113 - Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e ServicosR$ 3.750,00
        Total R$ 3.750,00
Total R$ 3.750,00
 Data: 01/02/2024 ( Total R$ 3.750,00 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA DO GLORIA ( Total R$ 112.500,00 ) (Continua na próxima página)
 Data: 04/10/2024 ( Total R$ 3.750,00 )
   0012091/2024 0014080/2024 OriginalOrcamentario01 - Departamento de Infraestrutura2.113 - Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e ServicosR$ 3.750,00
         Total R$ 3.750,00
Total R$ 3.750,00
 Data: 11/09/2024 ( Total R$ 3.750,00 )
   0010718/2024 0012944/2024 OriginalOrcamentario01 - Departamento de Infraestrutura2.113 - Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e ServicosR$ 3.750,00
         Total R$ 3.750,00
Total R$ 3.750,00
 Data: 09/08/2024 ( Total R$ 3.750,00 )
   0009371/2024 0011413/2024 OriginalOrcamentario01 - Departamento de Infraestrutura2.113 - Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e ServicosR$ 3.750,00
         Total R$ 3.750,00
Total R$ 3.750,00
 Data: 09/07/2024 ( Total R$ 3.750,00 )
   0007951/2024 0009668/2024 OriginalOrcamentario01 - Departamento de Infraestrutura2.113 - Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e ServicosR$ 3.750,00
         Total R$ 3.750,00
Total R$ 3.750,00
 Data: 10/06/2024 ( Total R$ 3.750,00 )
   0006504/2024 0008205/2024 OriginalOrcamentario01 - Departamento de Infraestrutura2.113 - Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e ServicosR$ 3.750,00
         Total R$ 3.750,00
Total R$ 3.750,00
 Data: 10/05/2024 ( Total R$ 3.750,00 )
   0005077/2024 0006702/2024 OriginalOrcamentario01 - Departamento de Infraestrutura2.113 - Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e ServicosR$ 3.750,00
         Total R$ 3.750,00
Total R$ 3.750,00
 Data: 11/04/2024 ( Total R$ 3.750,00 )
   0003564/2024 0005106/2024 OriginalOrcamentario01 - Departamento de Infraestrutura2.113 - Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e ServicosR$ 3.750,00
         Total R$ 3.750,00
Total R$ 3.750,00
 Data: 12/03/2024 ( Total R$ 3.750,00 )
   0002215/2024 0003486/2024 OriginalOrcamentario01 - Departamento de Infraestrutura2.113 - Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e ServicosR$ 3.750,00
         Total R$ 3.750,00
Total R$ 3.750,00
 Data: 14/02/2024 ( Total R$ 3.750,00 )
   0000932/2024 0002054/2024 OriginalOrcamentario01 - Departamento de Infraestrutura2.113 - Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e ServicosR$ 3.750,00
         Total R$ 3.750,00
Total R$ 3.750,00
 Data: 16/01/2024 ( Total R$ 3.750,00 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA DO GLORIA ( Total R$ 45.000,00 )
  15/03/2022000022/2022Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE MAO DE OBRA DE SERVICOS MECANICOS DE MAQUINAS PESADAS EM GERALVigenteR$ 45.000,00
        Total R$ 45.000,00
Total R$ 45.000,00
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